你好,开票确认收入的时候是 借:预收账款

老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
内账无票收入的话,直接: 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税这个分录就不同写了吧? 贷:预收账款
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?