同学好 两道题都是以房屋的现值缴纳契税的

老师你好!帮我看一下这道题,题中为什么不减去预计净残值,而是用原值直接算折旧额呢??
老师,请问,无法划分用于一般计税还是简易计税的不是可以抵扣么?为什么上下两道题,一道需要计算不能抵扣部分,一道是全额抵扣?
老师,您好,想问一下这一题可以用净值率来计算转出的进项税额吗,因为后面的案例我看这位讲课老师都是用净值率算的进项税额转出的金额的,但是这里为什么我用净值率最后算的金额和它的金额不一样呢
老师不是用于简易计税又用于一般计税的话进项可以全额抵扣吗?为什么这道题简易计税不能呢?
老师你好这两道题不都是以房抵债用房屋现值计算契税吗?为什么下面一题用差额呢?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗