借银行 贷预收账款 贷应交税费应交增值税
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
请问销售房屋预售时开具了109万0税率的发票,如果按3%预缴,怎样做会计处理?(从预售到结转收入的过程都请指导下分录)。另外当期在增值税纳税申报表中怎样填表?
请问销售房屋预售时开具了109万0税率的发票,如果按3%预缴,怎样做会计处理?(从预售到结转收入的过程都请指导下分录)。
盛宏房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%,该公司发生下列业务:(1)公司出售商品住宅一栋,取得价款收入763万已存入银行,并开具增值税发票,该住宅的实际开发成本为620万;(2)公司出租写字楼一栋,收到本月的租金10万已存入银行,并开具增值税专用发票,同时计提月摊销额1万元;(3)公司为某公司代建办公楼一栋,按照代建合同规定,竣工后一次结算。该工程本月已全部竣工并验收合格,同委托方结算工程价款327万(含税),并开具增值税专用发票,其代建工程开发成本为220万(4)公司以预收款方式销售住房一栋,预收现金房款218000元并按照3%的预征率预缴增值税;要求:编制相应的会计分录
盛宏房地产开发公司为增值税一般纳税人适用一般计税方法,增值税税率为9%该公司发生下列业务:(1)公司出售商品住宅一栋,取得价款收入763万已存入银行,并开具增值税发票,该住宅的实际开发成本为620万;(2)公司出租写字楼一栋,收到本月的租金10万已存入银行,并开具增值税专用发票,同时计提月摊销额1万元;(3)公司为某公司代建办公楼一栋,按照代建合同规定,竣工后一次结算。该工程本月已全部竣工并验收合格,同委托方结算工程价款327万(含税),并开具增值税专用发票,其代建工程开发成本为220万(4)公司以预收款方式销售住房一栋,预收现金房款218000元并按照3%的预征率预缴增值税:要求:编制相应的会计分录
我是在钢铁厂工作了7-8年了,22年上了个全日制大专,今年刚毕业,可以报名中级注册安全工程师吗?
老师4月28号做的税务登记,6月份没有营业额,但是有购买固定资产,那6月的经营所得怎么报,直接0申报吗
老师这种退票费可以税前扣除吗?
公司主动辞退职工,怎么算补偿工资,对应文件及条数是什么
我公司上个月外购产品银行存款支付给供应商5万元,将产品卖给多家客户,其中只给一家客户开了发票2万元,并收回货款2万,其他都未开票未收回款项,如何写分录?谢谢老师解答
老师,工会经费我们只是从2季度开始交的,只交了一部分,没有按照工资总额算,这个也没有在个税里面申报没有通过应付职工薪酬科目核算,,这个季度里面的应付职工薪酬怎么填,工会经费可以不往里面算吗?加进去的话和个税系统里面数据又不一致了
股权变更文书在哪里下载
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢
老师,我们房地产开发企业,九月份开发票800万,报表上冲减之前的未开票收入,然后又申报了600万的未开票收入,差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是,九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗?
公户之前空着没用,9月走了一百万左右的账,票还没进来我是不是应该做点工资,一个人的够不
借预收账款 贷主营业务收入 贷销项