你好 主材是 你公司来出 还是 加工厂那边出。 因为这个涉及分录的处理

老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
我们公司是从其他地方购买的绿茶,红茶然后精加工就是包装成我们公司的茶叶 怎么做账呢?公司经营内容是预包装食品,没有加工项目,请问老师,这个我能直接进费用,不用做原材料,等结转成本么
我们是化妆品公司,购买包材直接由包材供应商送到加工厂,原料等都由加工厂提供,做出产品后直接帮我们公司代发到我们客户,我们公司跟加工厂是月结,请问怎么做账?麻烦从购买包材开始的详细分录,谢谢!
#提问#老师代加工不需要开票吗?那双方分别怎么走账做账?我们公司目前都是买了原材料直接送到代加工厂那里,他们产出来成品再送到我们厂,怎么处理简单?老师及双方怎么做账具体分录写一下
老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
老师好!我公司餐饮服务,目前总公司名称广西万创餐饮管理有限公司,分分公司叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司,现在第三家店准备注册,请问名字可以叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司(某某路店)吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
我们只出包材,其他全部都由加工厂出,主材料是加工厂
你好 那 对方是主料 。 实际就是对方给你们销售了 ; 你们自己 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 发给 厂家:借 生产成本 贷 周转材料-包装物
包材供应商直接发给加工厂的,我们是没有仓库的
你好 意思买来直接给厂家那边加工的; 那你就同时做账 就两笔分录一起做账 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 等着领用计入 借 生产成本 贷 周转材料-包装物 ; 到时拿回来销售后 在做 结转借主营业务成本贷生产成本
购买包材去加工可以直接借:主营业务成本 贷:银行存款吗?
因为你现在还没有销售出去 ; 先不做这个哈 ; 先不确定成本。 取得收入了才做 成本处理
好的,加工厂产品完工后帮我们直接发给客户,不是一整批发的,是零售一样发的,然后我们根据销售单跟加工厂月结,分录是不是:月结付加工厂借:库存商品 贷:银行存款;销售给客户:借:应收账款 贷:银主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款;借:主营业务成本 贷:库存商品 ;最后再借:主营业务成本 贷:生产成本
你好 是的。就这样来挂。 走生产成本过渡下。 不然 你这个科目不好处理
好的,谢谢您
没事的;希望能帮到你