你好 主材是 你公司来出 还是 加工厂那边出。 因为这个涉及分录的处理

老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
我们公司是从其他地方购买的绿茶,红茶然后精加工就是包装成我们公司的茶叶 怎么做账呢?公司经营内容是预包装食品,没有加工项目,请问老师,这个我能直接进费用,不用做原材料,等结转成本么
我们是化妆品公司,购买包材直接由包材供应商送到加工厂,原料等都由加工厂提供,做出产品后直接帮我们公司代发到我们客户,我们公司跟加工厂是月结,请问怎么做账?麻烦从购买包材开始的详细分录,谢谢!
#提问#老师代加工不需要开票吗?那双方分别怎么走账做账?我们公司目前都是买了原材料直接送到代加工厂那里,他们产出来成品再送到我们厂,怎么处理简单?老师及双方怎么做账具体分录写一下
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
我们只出包材,其他全部都由加工厂出,主材料是加工厂
你好 那 对方是主料 。 实际就是对方给你们销售了 ; 你们自己 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 发给 厂家:借 生产成本 贷 周转材料-包装物
包材供应商直接发给加工厂的,我们是没有仓库的
你好 意思买来直接给厂家那边加工的; 那你就同时做账 就两笔分录一起做账 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 等着领用计入 借 生产成本 贷 周转材料-包装物 ; 到时拿回来销售后 在做 结转借主营业务成本贷生产成本
购买包材去加工可以直接借:主营业务成本 贷:银行存款吗?
因为你现在还没有销售出去 ; 先不做这个哈 ; 先不确定成本。 取得收入了才做 成本处理
好的,加工厂产品完工后帮我们直接发给客户,不是一整批发的,是零售一样发的,然后我们根据销售单跟加工厂月结,分录是不是:月结付加工厂借:库存商品 贷:银行存款;销售给客户:借:应收账款 贷:银主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款;借:主营业务成本 贷:库存商品 ;最后再借:主营业务成本 贷:生产成本
你好 是的。就这样来挂。 走生产成本过渡下。 不然 你这个科目不好处理
好的,谢谢您
没事的;希望能帮到你