你好 主材是 你公司来出 还是 加工厂那边出。 因为这个涉及分录的处理
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
我们公司是从其他地方购买的绿茶,红茶然后精加工就是包装成我们公司的茶叶 怎么做账呢?公司经营内容是预包装食品,没有加工项目,请问老师,这个我能直接进费用,不用做原材料,等结转成本么
我们是化妆品公司,购买包材直接由包材供应商送到加工厂,原料等都由加工厂提供,做出产品后直接帮我们公司代发到我们客户,我们公司跟加工厂是月结,请问怎么做账?麻烦从购买包材开始的详细分录,谢谢!
#提问#老师代加工不需要开票吗?那双方分别怎么走账做账?我们公司目前都是买了原材料直接送到代加工厂那里,他们产出来成品再送到我们厂,怎么处理简单?老师及双方怎么做账具体分录写一下
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
我们只出包材,其他全部都由加工厂出,主材料是加工厂
你好 那 对方是主料 。 实际就是对方给你们销售了 ; 你们自己 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 发给 厂家:借 生产成本 贷 周转材料-包装物
包材供应商直接发给加工厂的,我们是没有仓库的
你好 意思买来直接给厂家那边加工的; 那你就同时做账 就两笔分录一起做账 买来包材做 :借 周转材料-包装物 贷银行存款。 等着领用计入 借 生产成本 贷 周转材料-包装物 ; 到时拿回来销售后 在做 结转借主营业务成本贷生产成本
购买包材去加工可以直接借:主营业务成本 贷:银行存款吗?
因为你现在还没有销售出去 ; 先不做这个哈 ; 先不确定成本。 取得收入了才做 成本处理
好的,加工厂产品完工后帮我们直接发给客户,不是一整批发的,是零售一样发的,然后我们根据销售单跟加工厂月结,分录是不是:月结付加工厂借:库存商品 贷:银行存款;销售给客户:借:应收账款 贷:银主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款;借:主营业务成本 贷:库存商品 ;最后再借:主营业务成本 贷:生产成本
你好 是的。就这样来挂。 走生产成本过渡下。 不然 你这个科目不好处理
好的,谢谢您
没事的;希望能帮到你