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你好!想咨询你一个问题:单位用以前购买的刀具价值5000元抵应付某单位的应付账款10000元,对方愿意接受损失,把应付账款抹平,我们是应付方,怎么记账?我们属于机械加工行业

2021-08-09 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 11:25

您好 借 应付账款 10000 贷 其他业务收入 5000-增值税 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 税额 贷 营业外收入 5000

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快账用户4088 追问 2021-08-09 11:26

问题是对方没要发票

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快账用户4088 追问 2021-08-09 11:27

只是一个抵账协议

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快账用户4088 追问 2021-08-09 11:28

不减少库存:原材料?

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齐红老师 解答 2021-08-09 11:28

借 其他业务成本 贷 原材料 不要发票 么应该这样处理

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您好 借 应付账款 10000 贷 其他业务收入 5000-增值税 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 税额 贷 营业外收入 5000
2021-08-09
你的刀具之前是计入在哪个科目下面的?? 
2021-08-09
1借固定资产18000+3450+1500=22950 应交税费-应交增值税-进项税额23400 货银行存款22950+23400=46350
2021-12-02
你好,这个成本金额是发票的金额 专票的事就是金额,增值税可以抵扣增值税
2019-12-20
你好,你们的材料的金额 专票你可以抵扣看金额就可以
2019-12-20
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