你好 里面有部分是赠品品的话 。 他们要视同销售的。 赠品要视同销售的 ; 他们做 做缴纳增值税的
你好,老师,对方从国外汇款人民币过来,已经给对方CNAPS帐号 和SWIFT CODE账号,我们公司(国际货运代理行业)开具形式发票给银行收这笔人民币款项,请问形式发票可以这样子开吗?
老师你好,我公司销项中存在赠品,对方喊我们以这样的形式开,请问这样开是什么意思啊!难道是对方可以抵扣
老师,你好,公司购买材料实际是100个,但对方意思是如果让他开票开成200个,就可以给我们优惠一点价格,对方这样做可以吗?是出于什么原因呢
老师,你好。我们公司现在要以公户打款出去给供应商,但是我们现在并没有欠对方的款。这样子的话我们打款出去备注什么好呢。我们现在也不需要进项,对方以后开销项票也不是开给我们
老师您好,我们有一个客户想开票,但是对方没有公户,款项以现金的形式给到我司,这样可以开他们公司抬头的发票吗?
请问老师,资产负债表中,负债合计+所有者权益合计相加,不等于负债表最后一行负债和所有者权益合计数,是因为之前会计调账引起的么?怎么看是否是调账调账引起的呢?
老师好,家用电器的编码是多少
老师您好,我们两张异常发票需要做纳税调增,税务要求要去更正企业所得税汇算清缴,调增的金额我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到发票,是计入营业成本科目还是以前年度损益调整
收到企业所得税汇算清缴退税款,入营业外收入?还是冲所得税费用?
老师,我们公司的制度是考上中级职称一次性奖励2万元,这个2万元走应付职工—教育经费可以吗?
老师我们企业是假肢生产企业 然后企业所得税全免呢 现在是不是不让填写呢
老师好,其他权益工具,公允价值上升部分,为啥属于利得?不是记入其他综合收益吗?
老师好,当季度开票金额16万,税额咋做啊,不需要缴纳增值税
老师您好,请问收到国外客户的预付货款和报关发货后收到国外客户付的尾款的会计分录分别怎么写?借银行存款
下面的增值税做的是-60.77呀,为什么呢
老师,你仔细看图片嘛。赠品对我我们来说是视同销售,应该缴纳增值税。但是为什么要做成负数呢
你好 这个是 你们做了 折扣了 所以下面减去了这个赠品对应的金额。 来体现。 比如 你 正品货物是100万 ; 你赠品是2万 那么你开票 是 第一行开100万 第二行开2万。 第三方开-2万 合计票面金额是开 100万才对的。 你上面的图片 这个 问下销售方是不是开错了