同学你好 这个就是给你开普票免税的 你才可以抵扣 你问问税局或则12366
老师,我们是一般纳税人,餐饮服务,我们给客户开的都是普票,因为餐饮发票进项不可以抵扣,但是我们收到专票,可以抵扣,对吗?
我们公司是做餐饮的,现在一家卖猪肉的供货商,给我们开的是免税发票,普票应该抵扣不了。他们可以开专票吗?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
老师,晚上好! 我们公司是一般纳税人,做餐饮住宿行业,这个月开始在超市进货,超市是小规模纳税人,他们这月开始可以全部开免税普通,想问下,我们在超市购买的蔬菜猪肉等食材还是需要他们开专票才能抵扣吗?超市给我们开免税普通可以抵扣不?
老师:请问我们是一般纳税人餐饮公司,供应商给我们开的蔬菜、肉的免税发票,我们如何抵扣?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
有相关的政策条款吗?
购进时如果取得增值税专用发票,可以抵扣进项税额;如果是从农业生产者购买的免税农产品,取得免税的增值税普通发票,可以按照9%的扣除率计算抵扣进项税额。
但,猪肉是不是不属于农产品?
这个也是免税普票可以抵扣的