你好 收入填写应发工资,附加扣除填写 1600

老师,我报个税的时候,本期收入是不是应该填写应发工资?然后再专项扣除里填写保险,公积金啥的就可以 不填写实际发放工资数
老师,你好。我想问一下,我公司申报个税时,员工交公积金填写怎么填写呀。
老师好,我想问一下,在个税申报的时候,基本工资5000,扣除公积金1600,实发3400这个应该怎么填写
老师,我想问一下,我们公司的公积金都是我们员工自己缴纳,我申报个税的时候该怎么填写?如:员工缴纳1000元公积金,我申报个税的时候公积金那里是填写500还是1000呢?
老师好,我想问一下,我们员工2023.01离职,给了她5天工资,社保公积金1月没给她缴纳,我是应该在申报2023.01个税的时候只填写本期收入,社保公积金为0不填正常申报吗
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
那就是本期收入填写3400,扣除项目公积金那里填写1600
,基本工资5000 应发是不这个吧 填写收入里
应发工资是5000,扣除1600的公积金,实发是3400那本期收入应该填那个?
那本期收入应该填应发工资是5000