你好 你要根据 代理记账的 期末数据先建账作为期初。 后面 如果数据不对的在去做调整

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
他们是根据开票金额开确定收入的,每个月都是直接把成本结转掉,没设合同毛利,也没有设工程结算,
你好 先做建账起来。 因为你外账必须要延续做账; 如果对方做错了。 你后期在调整
他的期末数据只有今年的数据,所有项目都没有决算,我建造施工合同准则不是根据工程结束了,在对冲吗?这该这么对冲,没办法做啊!我该怎么入期初?
你好 你建账肯定是 用上期期末数据来建账的。 可以的。到时你 把错误的凭证和分录都红冲了按你实际做账
他们有跨年度的,有跨好几年了从2018开始的,
如果我设的是他们今年的期末余额我入账,金额差异太大了!
工程结束了我对冲,2018.19.20的数据没有,也没办法对冲啊!
你好 如果 你 没法对冲的。 那你就自己整理实际来建账。 但是你这样会导致你之前申报的数据 与你建账数据有差异的。 你还得去改之前申报表和财报的
自己整理实际的!意思让我从新整理所以的数据,
老师!对吗?
为什么要改申报表和财报?
是的。 你整理后 你的数据肯定与你原来报的数据不合的; 你是不是应该按照你账上数据 来报 与申报表和报表一致的
老师你好!但是往期的企业所得税都交清楚了!我现在设合同毛利,和工程结算这些科目,会有影响吗?
你好 这个不影响的。 那你这样吧 。 你重新建账。 你把 之前外账的科目 调整到 你新设的科目里面去 。 这样来建账。