如果说你是这种情况的话,另外的差额10万就是放营业外收入。
3. 简答题 3、甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,销售商品及材料适用的增值税税率均为13%.2019年3月1日,甲公司与乙公司进行资产交换,甲公司将其持有的库存商品、交易性金融资产、专利权同乙公司的原材料和成本法核算的长期股权投资进行交换,甲公司持有的库存商品的账面价值为100万元(未计提存货跌价准备),公允价值为150万元(不含增值税);交易性金融资产的账面价值为180万元(成本170万元,公允价值变动收益10万元),公允价值为200万元;专利权的账面原价为400万元,已计提累计摊销100万元,已计提减值准备为20万元,公允价值为260万元。乙公司原材料的账面价值为300万元(未计提存货跌价准备),公允价值为350万元(不含增值税);长期股权投资的账面价值为210万元,未计提减值准备,公允价值为230万元。同时,乙公司支付给甲公司银行存款4万元(其中包括支付补价30万元,收取增值税销项税额和进项税额的差额26万元)。假定该交换具有商业实质,甲公司换出库存商品与乙公司换出的原材料均符合收人确认条件,甲公司换入原材料仍作为原材料核算,乙公司换入的库存商品、交易性金融资产和专利权仍作
甲公司于2011年12月1日以库存商品为对价取得乙公司发行在外股份的30%,该批库存商品的账面余额为800万元,已计提跌价准备20万元,公允价值为750万元,为进行该项投资甲公司支付相关税费为2.5万元。在2011年12月1日,乙公司可辨认净资产的公允价值为2 500万元,甲乙公司适用的增值税税率均为17%。甲公司长期股权投资的初始投资成本为( )万元。
老师好,如下图130题第3问,用库存商品为对价取得乙公司20%的股权,库存商品的公允价值380和账面价值350存货跌价准备20万元。初始投资成本入账价值是按公允380入账的,和实际投入的账面价值之间相差10万元的数据要不要计入营业外收入?
甲公司为增值税一般纳税人,经协商用一项长期股权投资交换乙公司的库存商品。该项长期股权投资的账面余额2300万元,计提长期股权投资减值准备300万元,公允价值为2100万元;库存商品的账面余额为1550万元,已提存货跌价准备50万元,公允价值和计税价格均为2 000万元,增值税率13%。乙公司向甲公司支付补价100万元。假定不考虑其他税费,该项交易具有商业实质。 要求:分别甲、乙公司计算换入资产的入账价值并进行账务处理。(以万元为单位)
甲公司为增值税一般纳税人,经协商用一项长期股权投资交换乙公司的库存商品。该项长期股权投资的账面余额2300万元,计提长期股权投资减值准备300万元,公允价值为2100万元;库存商品的账面余额为1550万元,已提存货跌价准备50万元,公允价值和计税价格均为2000万元,增值税率17%。乙公司向甲公司支付补价100万元。假定不考虑其他税费,该项交易具有商业实质要求:分别甲、乙公司计算换入资产的入账价值并进行账务处理。(以万元为单位)
老师您好,第二道题为什么是错的?
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老师企业只有一次5年内补亏的基会吗,
请问老师普通发票印花税计税依据是含税价还是不含税价呢?
期初应收账款负数写成了正数,怎么调账
老师想要一个 关于股权或股票, 利息或股息或转让 与增值税,企业所得税,个人所得税, 什么情况征,什么情况不征,什么情况免的小结, 这部分知识做综合题觉得好乱[难过],这几者之间的关系太混淆了[捂脸]
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商贸企业,卖出一台设备1200万,设备款分为4个步骤,预付款30%,发货款30%,验收款30%<每次打款一个月支付50w,不是一次性支付>合同规定验收合格后,才能付预付款,预付款一般拖1年才等额支付,还有10%质保金! 请问这种我改怎么做账,怎么结转主营业务收入,只要结转就涉及到利润,和企业所得税费用,不结转又怎么做,请老师帮忙解答疑惑,谢谢
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老师,小规模超过多少自动转为一般纳税人
请问老师答案没有写这个分录,如果自己加的话,分录怎么写,加在哪里比较合适呢?
那如果说你只写了前半个愤怒,后面的营业外收入没有确定的话,你就少得1分
如果说这个分录加的话,就是在确定初始成本那个分录后面加。
老师第四问的答案我也没看明白,160是存货评估增值公允账面差异,表示存货未实现的损益,这个答案公式上为啥是2040+160而不是2040-160呢?不是应该先调减未实现损益再调整已实现损益吗?还有公式中40的数据怎么来的我也没看明白,老师能帮忙分析一下吗?
你这个不是属于内部交易,如果说是内部交易,没有实现的才是减。
你这个是属于合并当天这个公允差异,这个在实现的时候直接是加。
那后面加40的数据能看出来是从哪里来的吗?
商誉,就你前面的净资产是没有包含商誉的。