这个不需要并入工资申报个税的

员工的车子租给公司使用,如果每个月租金是600元。去税务局代开发票。 1.我收到发票要怎么入账? 2.这辆车子的过路费,维修费,加油费发票一定要以这个员工的名字报销么?
员工的车子,拿给公司使用。我们支付油费和过路费。员工需要并入工资薪金总额申报个税吗?
老师,你好,我刚刚看到我们公司 有买的躺椅,员工使用的,微波炉员工使用的,冰箱员工使用的,这些费用我可以入啥费用?需要申报工资薪金个税吗?
公司没有车,员工私车公用的加油费和过路费啥的直接拿票来报销。之前也入账了,现在想调为给员工的补贴计入工资薪金,可以补报个税,调账吗?
老师,请问我们公司名下没有车,使用公司内部员工的车只报销使用期间的过路费和油费,不给租金合法吗
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
那我们支付的邮费和过路费能税前扣除吗?使用员工的车辆只是签了一个协议没有发票。
可以的,可以税前扣除的
为什么可以税前扣除,都没有发票也可以吗?
这个是需要发票的额,
这样那岂不是随便签个车,车子的邮费和过路费都能拿来报销。
发个可以的税收规定的条款给我看看
那你也要是为公司经营支出的才可以报销啊,要不然你公司会付钱吗
我想说的是没有租赁发票。报销的油费和过路费费用都可以税前扣除吗?
你和员工车辆签订协议,协议约定按实际发生的费用报销,是可以的额
那员工不用申报个税交个人所得税吗?
是的,不需要申报报销费用的个税