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我单位收到的电子银行承兑,老板说,想贴现给别的单位,该怎么做账呢

2021-08-10 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 16:30

你好,背书给其他的单位就可以的。

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:30

然后对方给你们钱,自己商量好了,价格就行。

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快账用户2336 追问 2021-08-10 16:31

这个单位和我们单位没有业务往来,不能给别的单位贴现吗,只能去银行贴现吗

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快账用户2336 追问 2021-08-10 16:32

老师的意思是,背书出去,做账的时候就说是贴现了吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:36

好,可以的,如果根据票据法的话严格来说不可以的,但是税务局对这一块儿没有规定。

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快账用户2336 追问 2021-08-10 16:37

单位和单位之间可以贴现吗,怎么做账呢,还是直接背书呢

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:41

好,可以的,直接背书,借银行存款财务费用贷应收票据。

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快账用户2336 追问 2021-08-10 16:43

背书给别的单位,收到了现金,但是对方要收取一部分手续费,具体的会计分录怎么做呢,摘要写成贴现吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:47

借库存现金财务费用贷应收票据这个收到了吗?和上面的是一样的,只不过是当时做的是银行存款。

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快账用户2336 追问 2021-08-10 16:48

票据签收了就是还没后到期

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:51

你好,对的是的,贴现落,收到了钱。

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相关问题讨论
你好,背书给其他的单位就可以的。
2021-08-10
您好,借:应收票据 贷:应收账款
2020-09-07
你好 分录如下:借:应付账款或其他应付款等 贷:应收票据。
2021-01-31
以下是相关账务处理的步骤及会计分录: 1. 收到电子承兑时: 借:应收票据 3,000,000 贷:应收账款/其他应付款等(具体科目根据业务情况而定) 3,000,000 2. 去银行贴现时: 借:银行存款 2,984,475 财务费用 - 贴现利息 15,575 贷:应收票据 3,000,000 3. 将剩余款项打回 XX 单位时: 借:应收账款/其他应付款等(具体科目应与第 1 步中贷方科目一致) 2,984,475 贷:银行存款 2,984,475 这里的“应收账款/其他应付款等”科目具体使用哪个,需要根据该电子承兑的来源和业务实质来确定。例如,如果这 300 万电子承兑是 XX 单位之前欠你们的货款,那么最初收到时贷方就是“应收账款”;如果不是这种欠款关系,可能会涉及其他科目。同时,贴现利息 15,575 元应计入“财务费用”科目。
2024-08-23
您好,这个的话,是属于开14万的这个的
2024-04-09
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