借应收票据 贷银行存款 差额放到财务费用贴现息

老师问一下,我单位向银行开了400万的电子承兑汇票,这400万是连本带利分24个月还银行,每期扣款249390.45元,那现在第一期已扣款,那现在我分录应该怎么做?
老师,我们从别的单位购买银行电子承兑,怎么做分录?并且我们已经汇款给这个单位了
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
那这个单位的名字不用体现一下?直接贷银行存款?
你好,体现不体现都可以的。
那后面附的原始凭证,有哪些?
承兑汇票复印件,银行回单
老师,银行承兑票面10万,我们单位就汇款10万,财务费用没有,这个手续费估计是线下给了
个人支付的需要还钱吗?不还钱的话就不需要做。