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我们属于挂靠别人的单位承接的工程,现工程款到了一部分,被挂靠单位扣除管理费,开票税金(我们有提供进项票但不够自己承担),还有增值税附加税以后付给我们差额。请问我们方应该怎么做账务处理?扣除的各项费用应该计入什么科目?

2021-08-10 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-10 17:29

你好,同学 挂靠的处理就是你按从资质方收取金额作为收入,他是按扣掉管理费和税以后的金额处理, 按扣除后的金额计入收入处理

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快账用户5364 追问 2021-08-10 17:30

老师,意思其他的各项扣除的费用不用管对嘛?直接借银行存款贷预收账款。金额就是实际到账的金额对嘛

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齐红老师 解答 2021-08-10 17:36

对的,你这里按你收到金额处理就可以了

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