你好 不可以抵扣 不可以 上个月正常申报 正常交税 这个月开红字发票 下个月负数销售额申报
老师请问一下,如果上个月开具了20万的销售农产品发票,但未开具农产品收购发票,可能抵扣吗,销售发票这个月开具了红字发票,哪么6月份可以零申报吗,谢谢老师
购买方没有认证发票,销售方申请红字发票,开具上个月10万红字发票,是不是还是照样报上个月的税就可以了,今个月销售20万减去10万,下个月报今个月的税按10万纳税就行了吗,
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
请问老师,月末购买方开具了红字信息表,销售方未收到需要将红字发票开出吗?如果跨月收到红字信息表,可以隔月开具红字发票吗?
请问老师,我司销售给客户产品开具销售发票,客户已经在1月份认证并抵扣,但是出现了10片不良品,客户退货,要求我们2月开具红字发票,这种情况我们销售方如何开具红字发票?
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。