你好,实现收入的情况下,需要结转成本

现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
应交税费贷方负数表示有留低税额 不用交税?
你好,如果只有增值税,是的
那如果不用交税 也需要结转增值税?有进项有销项
你好,如果不用交税, 也需要根据进项税额,销项税额情况结转增值税的
怎么做呢
比如我销项200,进项150
你好,比如销项200,进项150,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)150, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税50
可是有留低 不用交税
你好,你提供的信息:销项200,进项150,需要缴纳增值税50才是啊
这是这个月的业务 ,上个月有留低,
你好,上个月留抵税额是多少呢?
289 然后怎么做呢
你好,上个月留抵税额289,销项200,进项150,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)150, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50