你好,该超市5月应缴纳的増值税=(192100/1.13*13%%2B80000*13%)—(3000%2B390)
18.[单选题] 某超市为增值税一般纳税人,2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购逬增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。该超市5月应缴纳的増值税为( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18.[单选题] 某超市为增值税一般纳税人,2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购逬增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。该超市5月应缴纳的増值税为( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18 【单选题】某超市为增值税一般纳税人,2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购逬增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。该超市5月应缴纳的増值税为( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
]某超市为增值税一般纳税人,2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购逬增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。该超市5月应缴纳的増值税为()元。A8310B8390C11190D8900
某超市为增值税一般纳税人,2020.6月零食、用植物油、各种水果得含税收入800000元;销售酸奶、奶油取得含税收入80000元;零售罐头、方便面、精制茶分别取得含税收人4000元、5000、11000元;销售其他商品取得含税收入240000元;本月购进货物取得增值税专用发票30张,共计税金65000元:本月初次购进税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票注明价款为20000元,税金为2600元。则该超市应缴纳的增值税税额为(()元。
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
这个是错的
我算了一下 没有这个答案
你好,该超市5月应缴纳的増值税=(192100/1.13*13%%2B80000*13%)—(3000%2B390)=(22100%2B10400)—3390=29110 能提供一下这个题目的解析吗
我没有答案解析
我这边是没有解析的
你好,没有答案解析的题目,我个人建议是不要做 1,如果对了还好,可以检验学习成果 2,如果错了,不知道错误的原因,对做题没有任何好处,不利于查明错误原因,无法提高学习效果