借应收,贷主营业务收入,应交税费 每月结账,借银行,贷应收账款
老师,如果当月的收入小于当月收到的开票金额,那我的收入应该按哪个数入账呢
应收账款按每月结算金额入账 那开的发票怎么入账呢
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
你好老师,我们是做电商的,每个月到账金额是按结算然后提现,那我应该怎么确认收入?
你好老师,我们是做电商的,每个月到账金额是按结算然后提现,那我应该怎么确认收入?
老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
老师,员工社保单位应交部分的计提,上缴分录怎么做
老师,请问总公司投资建造这个加油站,取得发票入账,怎么入账
老师您好!应付债券溢价发行时溢价金额计入应付债券-利息调整科目的贷方,因为“应付债券-利息调整”是个负债类科目,计入贷方不就表示负债增加了吗?为什么负债会增加呢?我不理解希望老师看到后给予指点,多谢老师!
老师好,请问手续费是否只能抵扣5%
请问购进的,用途发生改变的用于免税项目的农产品不能抵扣增值税,但是为什么农产品又可以计算抵扣增值税?
请问我们是售后融资租赁的承租方,该如何写分录,收到300万租赁款,该如何写分录,每个月付租金该如何写分录
想激活25年的敲重点,激活不了。提示激活码重复,解题密码是24年的激活码还没过期。怎么解决?刚买的25年的中级敲重点
是不是所有凭证,都要做记账凭证
从甲公司购入101号材料500千克单价70元增值税专用发票列明材料价款3万5000元增值税税额4550元价税合计3万955010元对方代垫运费300元取得增值税普通发票款项用银行存款支付材料未到
那结算金额做应收 开票也做应收?
只要开了发票,就要做到应收账,结账的时候,把现金冲了应收就可以了。