咨询
Q

老师,业务如下,1.先付货款20000元,2.甲方开了78150(13%)专票,银行支付,然后甲方扣掉7815税款,扣掉43290货款,又返回27405,(实际不含税总货款63290),其实发票有多开,发票要正常抵扣,这个如何做内账做分录?

2021-08-11 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 12:11

同学你好 这个直接做 借库存商品 贷银行存款

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 12:14

老师,这有进项税,有支付的税费,还有返回的现金,能做个详细分录吗?带数据,谢谢

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 12:15

内账不用做税 直接全额计入库存或者成本

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 12:16

那我怎么核算我的税?

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 12:19

内账计入成本和收入里面

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 12:41

那老师如果业务是这样的,收到专用发票,但实际是不收货的,只收票!

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 12:43

具体如下:1.银行支付50000,2.收到发票50000,13%税率,只收票,不收货,发票要记入进项,怎么做?

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 12:49

内账的话按照实际业务做账 这个没有货按说是补做的 是买的专票只做税款的分录

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 13:28

只做税款分录,银行也有变化啊,比如,含税50000,对方扣5000,其余返回,怎么做?

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 13:36

同学你好 所以就是做五千的分录

头像
快账用户3401 追问 2021-08-11 13:55

老师,明白了感谢耐心解答

头像
齐红老师 解答 2021-08-11 13:59

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个直接做 借库存商品 贷银行存款
2021-08-11
你好 5月10日 借:银行存款,贷:预收账款 5月20日 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到 C 公司补付的货款5650元 借:银行存款,贷:预收账款
2022-05-08
1借应收账款24600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 银行存款2000 借主营业务成本18000 贷库存商品18000 2.借应收票据22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 借主营业务成本16000 贷库存商品16000 3.借银行存款24200 财务费用400 贷应收账款24600 4.借预付账款20000 贷银行存款20000 5.贴现息是22600*43/360*0.1=269.94 贴现净额22600-269.94=22330.06 借银行存款22330.06 财务费用269.94 贷应收票据22600 6借原材料20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷预付账款20000 银行存款2600
2022-03-26
同学你好 稍等我看下
2023-05-25
您好,这个是全部的吗还是
2023-05-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×