你好,这个是要问什么呢
老师,请问:年报所得税调增16万,应交所得税4万如何在本期做账?谢谢!
老师,请问个体工商户开票金额长期超过限额,被强制查账征收后,增值税这块的交税会有什么变化吗? 以前是核定征收按1.2%减半征收的,现在是查账征收,增值税这块会有变化吗
只看财务报表,怎么可以看出当期的增值税需要缴纳多少?
老师,如果我提供咨询服务,有一个支付宝账户,客户打款到支付宝账户,应该怎么做分录?
老师27题这个需要算6月份的摊销吗
老师,去年从4月开始就改帐了,利润表有一点差异。这种情况,用不用把所有的企业所得税的申报表也都改过来啊
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师别的小规模公司老是会开专票的成本票给我们公司 ,我们也是小规模公司,对我们有什么影响
为什么最后要减20,收到现金股利不应该加20吗
老师 晚上好 对于以下问题 真诚的求解答 报销总结 1️⃣交通费vs差旅费 1.因出差产生的市内外打车费计入—差旅费 2.非出差而产生的市内外打车费计入—交通费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费计入—差旅费 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—差旅费 备注:3和4是因为出差还没有到公司报备完。还是在出差。所以尽管在市内打车是在出差出发路上和出差回来路上打车费均计入—差旅费 2️⃣住宿费 1.因出差产生的市内外的住宿费计入—差旅费 2.非出差产生的市内外的住宿费(业务需要产生的)计入—业务招待费
老师您好,根据经济业务编制会计分录
业务1借:本年利润1000 贷:利润分配-未分配利润1000业务2借:应收账款55370 财务费用1130 贷:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税-销项税6500业务3借:应收账款1130 贷:财务费用1130
业务1借:本年利润1000 贷:利润分配-未分配利润1000业务 2借:应收账款55370 财务费用1130 贷:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税-销项税6500 业务3借:应收账款1130 贷:财务费用1130
这是三道题的吗
你好,是的哈,写了1.2.3的
第1题里面的实现其他综合收益300元和实现其他所有者权益变动200元没有体现吗
你好,这个没说明是什么项目带来的呢?
第3题里贷:财务费用1130是怎么得出的呢
你好56500✘2% 计算出来的哈