你好,借管理费用,进项贷银行存款营业外收入。

您好老师,收到房租专票,金额:62753.21元 税金:3270.79元 合计:66024.00元,请问老师如果做会计分录和每月摊销?
公司构建OA办公系统,合同金额50万元,支付了,15万元的预付款并收到15万元的专票,请问老师怎么做账务处理?
老师,您好! 客户付款的时候,比开票金额少99,少付99元说是少做货,该如何账务处理?
收到购买空调(还没有安装)增值税专票,价税合计金额是20950,税款:2410.18元,实际付钱20000元,请问950的差价该如何处理?
老师,您好,收到专票金额合计是1523.43元,支付报销的是1523元,请问如何账务处理?
老师 月末的时候 要做分录 结转增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 这样做的目的是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
收到赠送的固定资产如何账务处理呢?
借固定资产贷营业外收入。
确定收入在年终汇算清缴时要调增啊
你好不需要调整,就是应该交所得税的。
好的,谢谢您的回复!
不用客气,工作愉快。