您好 请问是多少时间的房租费
您好老师,收到房租专票,金额:62753.21元 税金:3270.79元 合计:66024.00元,请问老师如果做会计分录和每月摊销?
老师您好!请教:12月开具半年(2020年12月-2021年5月31日)的厂房租金发票,12月当月增值税申报完成,金额100000,税额9000元,价税合计金额109000元。在12月按照会计准则是怎么做分录正确呢?
老师,您好,收到专票金额合计是1523.43元,支付报销的是1523元,请问如何账务处理?
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元会计如何做帐
老师你好,请问收到房租专票,每月摊销的金额是分摊发票上不含税金额是吧
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
三个月的
请问款项支付了么
已经付完了
请问付款的时候分录怎么写的?
借:预付账款 贷:银行存款
借:预付账款66024元 贷:银行存款66024元
收到发票当月 借:管理费用62753.21/3=20917.74 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3270.79 贷:预付账款 20917.74%2B3270.79=24188.53 第二个月摊销 借:管理费用62753.21/3=20917.74 贷:预付账款 20917.74%2B3270.79=20917.74 第三个月摊销 借:管理费用62753.21/3=62753.21-20917.74-20917.74=20917.73 贷:预付账款 20917.73