你好 你们这个收款是什么业务内容的。 这样好判断你们科目
老师: 1.我们公司用二维码收款收的定金,几天后客户要求退款,我可以用公账户直接退到他的个人私账户吗? 2.因为每天的销售很多都是月底统一做账,像这笔退款的话,是不是应该单做账 借:其他货币资金900元 贷:预收账款900元 借:预收账款900元 贷:银行存款896.58 贷:财务费用3.42 这样做分录对吗?
老师,小微企业用公户二维码收款收款 借:其他货币资金900 贷:预收账款900 到账 借:银行存款896.58 财务费用3.42 贷:其他货币资金900 退款 借:预收账款900 财务费用一一负3.42 贷:银行存款896.58 这几个分录可以写在一张记账凭证上吗?如果写在一张上现金流量分配是直接分配多少?
你好老师:发现财务费用多记了0.02。 原分录 借:银行存款一一二维码收款到账9963.98元 财务费用一一二维码收款手续费36.02 贷:其他货币资金一一二维码收款10000.02 如果把那错误的二分钱减去,正确分录应该怎么做?
假设没有税款: 借:其他货币资金10 贷:收入 上面这个是会计做的,出纳做下面的分录 借:银行8 财务费用2 贷:其他货币10 另一种是 会计做 借:其他货币资金8 财务费用2 贷:收入 出纳做 借:银行存款8 贷:其他货币资金8 我认为第二种对,因为如果第一种那么做的话,不就夸大了其他货币资金了吗,我理解的对吗 出纳做的,手续费没有发票,内部账选择哪个
老师,我们公司是药品零售企业,收款方式是微信支付宝,到账是第二天到对公账户上,那到账的时候分录该怎么写,你看我写的对吗,借银行存款,借财务费用手续费,贷其他货币资金微信
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
是客户交的预定金
你好 你们收款 和 到账以及退款是同一月发生的吗
是的 二维收款,第二天到账银行。当月退的
你好 那你就分别来做账。 不是一起做账
老师收到,到账和退款都分开做是吗?
你好是的。分别来做账。 你分录是对的