没问题的,这个可以开的

老师,请问我司的供应商未开发票给我们,但是客户要求我们开发票给他们,可以么?已出,款已付
老师您好,我们公司销售给客户的商品,商品已发给客户,但客户尚未验收入库,未在发货单签字,客户也要求我们开具了发票,但未付货款,我们公司该不该确认收入?
老师请问,我们有个供应商已经注销了,但是公司还差他们点材料尾款未付,而且他们也没开发票过来。想请问这种情况我们该如何付这笔款给他们呢?供应商法人可以去税务局代开发票吗?
22年9月货款,已开票,货款未付,但现在客户要求8折付款。怎么处理发票。是不是客户已抵扣的,可以让他们红冲给我们。然后我们再以折扣重新开票给他们?这个红冲具体是要怎么红冲的。
老师好 请问我们已经开票给客户了 但是客户付款要福现金给我们可以吗?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
老师,客户投诉到税务,说我们不给他们开发票,但是这个发票金额过大,我们在和供应商打官司要求给我们开发票后,再开给客户,但是客户不乐意这么做,怎么办呢?
这种情况 你们可以和客户说明情况,然后尽量取得购货发票才行
好的,老师,如果我们未收到进项发票的情况下,开发票给客户属于虚开么?
也不能说是虚开,毕竟你们是有真实的业务。
是真实的业务,只是供应商一直未给我们发票,客户又催得紧,直接投诉到税务去了。老师,我们可不可以这么答复税务,说供应商不给我们开发票,正在和他们打官司,我们要等收到供应商发票才开给客户,是否可以?
可以,可以和税务说一下你们的难处
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评
好的好的,必须好评
好的好的,多谢多谢