你好,你们还是需要做账的。
看是,我们是建筑公司,我们总承包,然后再分包出去,分包方给我们开发票时,备注栏是写我们和分包方签的劳务合同上的工程地点工程名称,还是和分包方签的承包合同上的呢?
老师好,我公司是建筑劳务分包公司,与建筑总包方签订分包合同、我们劳务公司和包工头签订协议,工人工资由总包方代发,请问甲方代付工资个税由哪一方申报
老师,我们是建筑总承包企业,我们和开发公司签的合同中,项目经理写的是分包方的项目经理,但是,我们和分包方又签的工程内部承包协议,这样的话,是分包吗?
请问我们建筑公司是总包,分包挂靠我们公司,然后有部分工程款,甲方没通过我们直接转给的我们分包公司,这样要怎么规避风险呢?改总包合同价款?这部分工程款我们不用给甲方开票?分包直接开给甲方吗?
1.老师我们承接了一个建筑工程,我们是总包,包工包料的,我们可以不用甲方业主同意,就把劳务全部分包出去吗?2,甲方业主是不是就是发包方?3.假如我们公司从其他家公司分包出来的劳务分包,我们公司接了,可以在分包出去吗?谢谢
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,这分录怎么做呢?付款和发票都是业主给总包方的,您能教教我吗?老师
你好,你是分包,你不给总包提供发票吗?
总包给我们打款给我们后,收到工程款后才开发票给总包方,现在只是业主打款给总包方
好,这一块儿不用做账务处理,你能开票收款后再说。
老师,这是我们公司上任会计做的内账,我看不懂
老师,我看了一下,总包方打款给我们没有计量单,应该就是按着业主和总包方的计量单,他们收到业主的工程款后,扣留一部分的管理费,剩下的直接打给我们
你好,看看后面的原始凭证是什么?
总包打款给我们,单据只有银行回单,别的啥也没有了
你好,总拨打给你们的钱,是不是记录了主营业务收入
他们就是这样记的
你不是内账吗?有银行单据就可以做收入的。
老师,确定收入入账时,是本期完成金额合计,还是按实际支付的入账?
你好,工程类的一般是按完工进度确认主营业务收入,结转主营业务成本的。
老师,业主和总包方的计量单都没有成本的体现,所以我才不知道这个计量单如何做分录
你好,上面不是未完工金额吗?按这个计算,出未完工比例,1减未完工比例就是完工比例根据这个比例确认收入。
老师,没有成本,能不能直接做收入呢?借:应收账款,贷:主营业务收入呢
你好,你们接业务没有发生任何成本支出吗?
内账的话,你可以先确认收入啊。
我们又和私人签分包,一部分自己做,但是是在这个计量单后才出来我们自己又和别人的计量
你好,那先挂预收,等你们的出来后确认收入的同时在按比例确认成本。