100万到300万之间的税率是10%。

年度利润总额超过100万不超过300万按10%缴纳怎么理解?比如一季度90万利润,就是计提90万*5%的企业所得税吗?二季度累计160万利润,(160-100)*0.5*0.2是吗?三季度累计240万利润,计提(240-100)*0.5*0.2,四季度320万利润,计提320*0.25,是这样算吗?
老师,请问企业所得税是不是利润总额不超过100万(含100万)按照百分之5算,超过100万按百分之10算?例如:利润总额是120万其中100万按照百分之5,20万按照百分之10?
请问老师,所得税优惠政策,税率100万以内5%,100-300万10%,怎么计算数额,是分段吗?还是超过100万了,所以的利润都按10%计算
老师是不是季度利润总额不超100万,计提所得税时按0.025算?如果超过了100万,100万以上0.15算,100万以下部分0.025算对吗
老师好!科技型研发企业,利润总额120万,在预提所得税的时候是100万,按照小微政策税率0.025来算。超过100万部分,按10%来计算,对吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
超过300万的全部都是按照25%。