同学你好,借:应收账款 206000 贷:主营业务收入 200000 应缴税费-应缴增值税(进项税额) 6000 借:主营业务成本 160000 贷:库存商品 160000 借:税金及附加 720 贷:城建税 420 教育费附加 180 地方教育附加 120

老师 第二笔业务收费 怎么写分录
这个第一笔业务怎么写分录
老师,写一下第一笔业务的分录?
如果写会计分录,是一笔一个业务还是合在一起写一笔业务?具体分录怎么写的?
这个是公司内账,这笔业务分录怎么写
老师 前期放待抵扣进项 本期需要进项税 分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 对吗?
你好老师,小规模减免按1%交增值税,季度没到30万免税,我营业外收入也是按1%对吗?税局对比我可以不管吗?
请问老师,社保个人部分产生的滞纳金也是计入营业外支出吗
老师,我们公司2025年盈利了100多万,老板不愿意交那么多企业所得税,要暂估成本,专票可以暂估吗
请问有电子口岸安装流程吗?
老师好麻烦问一下我们是好几年的民非企业,25年12月我们又开通了税务,我们这个账务怎么做,可以续一起吗,还是税务只能从12 月开始
老师,麻烦问一下,就是一个产品含税28元,那么不含税价是不是就是28/1.13的出来的数呢?
新注册的公司 还未开始营业 也未购置资产 都是零申报 但是在申报所得税时资产部分要求填写必须大于0的数 这个要怎么填呢?
老师,收到咨询服务费发票可以做成本吗,开出发票也是咨询服务费
公司没有成立工会,需要申报工会经费吗?
期初没有库存,期末成负数了
这道题,没有说到期初没有库存的呢
应交税费-应交增值税(销项税)吧
对,上面写错了,不好意思