同学,你好
嗯嗯,是的

请教老师,小规模纳税人季度不足30万减免增值税。计入营业外收入的是按3%还是1%?
老师,我是小规模纳税人公司,季度申报没有超30万,报税的时候,是不是不用减按1%填减免税申报表!免税额用计入营业外收入吗
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师,你好,小规模纳税人季度收入超过30万的,减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢?收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对?
老师好,小规模纳税人季度销售额未超过30万,我做账计提增值税是按照销售额1%计提,税务局网上是按照3%来计算免征额,而我自己账是1%,我想问调整到营业外收入的金额按照1%来对不对?
我们是小规模纳税人,一般开票我都是直接做应交增值税,这个月我们开的有专用发票3个点的,这个做法,科目有啥区别不
老师您好,餐厅用大灶维修,更换配件,开票可以开成生活服务吗?
老师,我们老板朋友用公司开票走账,没有进项,老板让扣除几个点后,用备用金给他,比如给他8000元,这个借方该记到哪个科目呢
老师,公司有服务收入,销售商品收入。是不是只有商品收入缴纳印花税,服务类不需要
老师,个体经营所得报表成本可以自己改吗
小企业会计准则 1、多年前 收不回来的房租押金 收不回来了 跨年了 要怎么在25年做分录 要交哪些税 ,2 多年前 组的个人房子 电费没有发票 一直挂的预付 25年调增 会计分录要怎么做 要交哪些税 。请老师一一详细解答
你好,若干年前公司在租的地上自建房屋,这个房屋价值没入账,所以固定资产原值就没有它,但交房产税了,当时房产计税依据是7万,现在税务局系统升级了,在汇算企业所得税的系统提示了,说房屋原值少了这个7万,我该如何处理呢?企业所得税报表原值肯定得加上这7万,本年折旧和累计折旧填0?那账上怎么改呢?谢谢
老师,股权转让哥哥转给弟弟要交个税吗?印花税怎么交,金额输入什么呀
企业所得的附报事项中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该怎么填
老师,今年没收入公司有进项税额一直没抵扣26万多(借: 生产成本,贷;应交税费-应交增值税-进项税额)这个科目, 12月份有建筑用石料按3%简易征收开的专票销项税额41万,简易征收不能抵税按41万交增值税,那留底的26万年底怎么结转,?从