同学你好,这个答案可以理解为,虽然说以银行存款支付,但是可能没有在协商完成就支付,所以做账时,先做到应付账款,后期支付时,再做多一个分录冲掉应付账款。其实也是可以直接贷:银行存款的。因为题目没有明确付款时间的。
老师 这道题退货时货款已经支付 还是需要通过应付账款科目吗? 可以写成以下分录吗 借:以前年度损益调整 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
请问老师,这个题里已经说了用银行存款支付了啊,为什么还要通过应付账款科目呢?
老师您好,想请教您几个困扰已久的问题。 为什么支票的付款人是出票人的开户银行呢?比如开现金支票去取现,钱是从企业的账户里直接扣的,那付款人应该是企业啊,为啥说付款人是银行呢?
老师你好 为什么第三题不是 借:固定资产1090 贷:应付账款1090呢? 而是借:固定资产1000 增值税90 贷:银行存款呢? 题目也没有说用银行存款支付啊?
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我们是个土方公司,给建筑公司施工,然后挖出来的土建筑公司不要,刚好有个国企建筑公司需要这个土,但是需要开发票,消纳,开这个土的发票合法吗,开票需要什么条件
老师您好,提供跨区域,销售药剂及清洗预膜技术服务的需要开外管证预缴税款吗?
老师 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我是小规模,这个季度31万了,我可以把没开发票的2万走成预收账款吗?下季度在调成无票收入,冲减预收,
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢?