你好,题目表达不够明确。你用银行存款或应付账款都可以。
老师课上讲的融资性固定资产的账务处理没有听明白。下面的分录是这样吗? 借:固定资产 100w 贷:长期应付款 100w 收到发票付款时 借:长期应付款 11.7w 贷:银行存款 11.7w ??? 借:应交税费-应交增值税-进项税额 ?? 贷:长期应付款 ?? 问号出填什么呢?17w吗?还是增值税也分10期?
老师你好 为什么第三题不是 借:固定资产1090 贷:应付账款1090呢? 而是借:固定资产1000 增值税90 贷:银行存款呢? 题目也没有说用银行存款支付啊?
请问老师: 讲义里写到: 取得设备,支付价款和税款时: 借:固定资产 42940 贷:银行存款 42940 请问,购入固定资产时的税费不计入成本 借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 我不理解,例题中的会计分录,为什么把价和税写到一起了? 老师,那是不是说明一般纳税人购入固定资产支付的增值税专用发票注明的增值税计入成本呢?
老师,您好,公司贷款买的汽车,贷款的利息是416,我把利息计入固定资产的成本当中,分录是借固定资产贷长期应付款,支付利息的时候,借长期应付款贷银行存款,我该怎么调账呢
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
公司一直没有开过票的怎么报工资薪金?
老师 麻烦问下哈就是我们正常是9月份发8月份的工资哈。我应该是10月份申报8月份的工资,现在有个同事是9月30号离职,而且9.30号把9月份10月的恭工资也一块发了,相当于我9月份发了8.910三个月的。而且9月的社保已经交了,10月社保没交,我是不是本期申报个税的时候可以把这3个月的实一块申报啊
拿到工资表如何做账。
老师你好,2011年间A公司公户转了一笔钱到B公司公户,没有真实业务也没开票,然后再从B公户转到C个人账户,那么税所查到C会被罚吗,需要补税吗,C非ab的股东
老师,有个员工他9月实际工资是5800,10月实际工资是1000,但是他离职了。我就昨天分两笔把这两个月工资给他了。我就按5800给九月报个税 按1000十月报个税就行是吧,九月份交的个税等汇算清缴的时候会退回来,
车间人员买办公用品回到车间用,入什么费用?
老师您好,请问以人工工时分摊工资如何分摊呀?
我司是做工程的,做幕墙的,平时回来的材料生产完直接投入到工程里,然后也没有入库和出库这个环节,直接就投入工程中了,但是这个月却有一笔业务是卖铝合金窗的,那平时制作铝合金窗时都没有统计铝合金及玻璃及一些配件的用量,那这批铝合金窗我应该怎么核算呢
企业所得税最新申报,工资薪金怎么报
老师,收到人力资源和社保局企业技能补助6万元,同时收到培训学校发票应付2万元。就是公司收到6万补助付出去2万。怎么做会计分录呢
只是要把增值税分开出来哈
是的,需要进行价税分离