您好。涉及到的企业所得税?
以自产产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?我的基础较差,老师在解答时请仔细一些,辛苦了。
以自产产品作为福利费用发放给员工,在会计上需要确认收入,在增值税方面需要确认销项,请问在增值税纳税申报表里,我怎么处理???我基础不好,麻烦解答详细一些,多谢
以外购产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?我的基础较差,老师在解答时请仔细一些,辛苦了。
以自产产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?
请问自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,我怎么处理申报表啊?
老师:增值税申报提示农产品进项税额填报异常,附列资料二第六栏、第8A栏填报异常,这栏该怎么填?
老师,麻烦问一下典当公司会计和商贸会计有什么不一样吗
老师:请问这个增值税附列资料二提示异常,第六拦第8A栏填报异常该怎么填?
老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛
老师本月我收到供应商红字发票,上个月已抵扣,分录:借:原材料 红字 应交税金-进项 红字,贷:应付帐款 红字 对不?
监理服务是不是不需要合同
小规模的减征额怎么算呢
请问之前公司购买了房子,做在投资性房地产170万,现在卖了103万还付了印花税物业费中介费等2.6万,该怎么做凭证
麻烦老师给讲一下,这么做的原理账的原理对不对
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?
不涉及企业所得税?不知道,需要解答
发放给员工,视同销售,那么要计入主营业务收入 ,对应的也要计入成本。 企业所得税是针对企业整理而言的,而非某个特地产品
那简单来说是不是不涉及企业所得税?
您好,是涉及到,但是我感觉您已经整蒙圈了
就好比说,你祖父母做了一桌子菜给大家吃,您知道哪个菜单独属于您么?但是又不能说您不吃。可以明白这个意思么
更加不明白了,我感觉你把我说蒙圈了
比如a+b+c+等等=企业所得税,那么您说的自产发给员工是a,您要多企业所得税多少,那么很难计算的出来,因为企业所得税是=a+b+c+等等组成的。那么这样说可以明白么?
不明白咯
不明白就不明白吧