您好。涉及到的企业所得税?

以自产产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?我的基础较差,老师在解答时请仔细一些,辛苦了。
以自产产品作为福利费用发放给员工,在会计上需要确认收入,在增值税方面需要确认销项,请问在增值税纳税申报表里,我怎么处理???我基础不好,麻烦解答详细一些,多谢
以外购产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?我的基础较差,老师在解答时请仔细一些,辛苦了。
以自产产品作为福利费用发放给员工,请问涉及的企业所得税是怎么样的?
请问自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,我怎么处理申报表啊?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
不涉及企业所得税?不知道,需要解答
发放给员工,视同销售,那么要计入主营业务收入 ,对应的也要计入成本。 企业所得税是针对企业整理而言的,而非某个特地产品
那简单来说是不是不涉及企业所得税?
您好,是涉及到,但是我感觉您已经整蒙圈了
就好比说,你祖父母做了一桌子菜给大家吃,您知道哪个菜单独属于您么?但是又不能说您不吃。可以明白这个意思么
更加不明白了,我感觉你把我说蒙圈了
比如a+b+c+等等=企业所得税,那么您说的自产发给员工是a,您要多企业所得税多少,那么很难计算的出来,因为企业所得税是=a+b+c+等等组成的。那么这样说可以明白么?
不明白咯
不明白就不明白吧