你好,需要做费用的计提分录

按权责发生制,当期费用已发生 款已付,发票次月才到,本月和次月改如何入帐呢?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
当月发生装卸费,发票次月收到,需要预提吗?怎么做账务处理
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
请问当支付费用次月才收到发票账上怎么处理
五千以下不入固定资产,直接进费用可以吗
缴纳2025年个人养老保险200元 提示不存在未申报 每年都有缴纳 没有漏保
小规模纳税人,自己的商品给员工,视同销售的分录
工人不愿交社保,这部分人力成本如何放到账面更合适
请问老师,公司购进黄金,怎么才能避税呢?
老师,您好,我们现在有700万货款到期要收回,现在客户要求回款打折扣除8个点,按98%结算,请教下老师,这个8%咱们怎么账面处理好呢
甲公司承包张三村4000亩按每亩500元付款一次性付5年承包费,中间第2年甲公司退地1500亩,那张三村应退租金吗?己反映经理,需要再次反映吗?
提供建筑安装除了在营业执照上添加经营项目,需要办理建筑业的资质么?
老师,出口退税我们物流没有发票,只有一个行程单和收支证明,当时我们叫车的时候没有要发票,现在物流平台不给补开发票了,应该怎么办
报关委托,我这边发起成功就完成了吧,我是委托方
那这个分录是怎样的呢?
你好,计提费用的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目
那这个是未税的金额嘛?
你好,是的,是这样的
次月的分录是怎样的呢?
你好,冲销计提分录 借:其他应付款等科目 ,贷:管理费用等科目 根据费用发票做分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目
为什么要用其他应付款呢,用应付款可以嘛
你好,对方是单位,还是个人?
老师,是单位
你好,对方是单位,那是通过应付账款核算的