你好,需要做费用的计提分录
按权责发生制,当期费用已发生 款已付,发票次月才到,本月和次月改如何入帐呢?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
当月发生装卸费,发票次月收到,需要预提吗?怎么做账务处理
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
请问当支付费用次月才收到发票账上怎么处理
上个月已经离职的员工还能申报离职补偿吗?
请问一下老师,公司是挖掘机设备租赁有限公司,汇算清缴的时候,固定资产折旧写在所有固定资产折旧第三行:与生产经营活动有关的器具,工具,家具这行算错吗?
老师请问一下,之前有一张灯具发票对方一直没开,我款在1月份就转了,像这种要怎么处理呀?
老师,异地施工申报个税,咋添加单位,申报流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必须为10万元的倍数) 老师,这个不是(50+31.3)/0.985=82.54吗,为什么是20?
郭老师,房租,水费,电费,我们收到的,有9个点,5个点,3个点,这都什么情况
2024年4月缴纳的契税,现在可以退吗?
进项发票不够的问题,一般都怎么处理?
车辆保险费交印花税吗?叉车交车船税不?
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
那这个分录是怎样的呢?
你好,计提费用的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目
那这个是未税的金额嘛?
你好,是的,是这样的
次月的分录是怎样的呢?
你好,冲销计提分录 借:其他应付款等科目 ,贷:管理费用等科目 根据费用发票做分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目
为什么要用其他应付款呢,用应付款可以嘛
你好,对方是单位,还是个人?
老师,是单位
你好,对方是单位,那是通过应付账款核算的