你好,需要做费用的计提分录
按权责发生制,当期费用已发生 款已付,发票次月才到,本月和次月改如何入帐呢?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
请问老师微信支付宝收款手续费当月就在银行到账款中扣除了,次月才收到手续费发票,这样怎么做账务处理?
当月发生装卸费,发票次月收到,需要预提吗?怎么做账务处理
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
员工把自己的车租给公司需要注意什么,
公司给客户发的样品,不收费,如何账务处理?
老师工商年报里,复制的以往数据,认缴时间和实缴时间是一样的,数字是累计数全部实缴到位了,可能认缴时间没有按照章程上填,我看以往年度都是这么填的,没出现异常可以的吧
老师,请问一下21年给个人付了1万的运费,个人21年代开了8万的运输发票,但是发票今年才拿来可以入账么?还要给个人付7万的运费?
建筑公司,工程完工了产值185万。我们已开票132万。剩余的53万未开票也没有收款。请问一下需要确认增值税收入交增值税吗?
老师您好工商年报中的股东信息,认缴时间可以和最后一次实缴时间填写一致的吗,金额填合计数,以前一直都是这么填的
2019年成立的公司,注册资本的实缴期限是到哪一年
老师 你好,请问小规模商贸企业销售高钙牛奶怎么开发票,那个税收编码应该是什么呀
老师,你好,还有件事刚才没说完,这个账从财务公司拿回来的,我没有这户的账套啊,怎么做账务处理呢
请问,我们公司收了一个残疾人,我什么优惠吗
那这个分录是怎样的呢?
你好,计提费用的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目
那这个是未税的金额嘛?
你好,是的,是这样的
次月的分录是怎样的呢?
你好,冲销计提分录 借:其他应付款等科目 ,贷:管理费用等科目 根据费用发票做分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目
为什么要用其他应付款呢,用应付款可以嘛
你好,对方是单位,还是个人?
老师,是单位
你好,对方是单位,那是通过应付账款核算的