你好,需要做费用的计提分录

按权责发生制,当期费用已发生 款已付,发票次月才到,本月和次月改如何入帐呢?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
请问老师微信支付宝收款手续费当月就在银行到账款中扣除了,次月才收到手续费发票,这样怎么做账务处理?
当月发生装卸费,发票次月收到,需要预提吗?怎么做账务处理
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
那这个分录是怎样的呢?
你好,计提费用的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目
那这个是未税的金额嘛?
你好,是的,是这样的
次月的分录是怎样的呢?
你好,冲销计提分录 借:其他应付款等科目 ,贷:管理费用等科目 根据费用发票做分录 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目
为什么要用其他应付款呢,用应付款可以嘛
你好,对方是单位,还是个人?
老师,是单位
你好,对方是单位,那是通过应付账款核算的