借预付账款贷管理费用,然后再做发票的,借管理费用贷预付账款。

发票金额比实际支付金额多要怎么处理?比如费用800元,当月转账支付,次月收到发票1000元。会计科目要怎么做?
请问当月发生的费用,次月才收到发票和付款,当月需要做什么处理?
老师,我公司租的物业房屋作为办公地点,收到物业公司开具的房屋租赁费专票,我公司还没有付款,应该如何入账?后期是否要摊销,还是一次性直接进入费用,发票金额15万多。
公司支付的房屋租金,发票要次月才开具,当月付款直接入费用吗?收到发票要怎么处理啊?
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
属于当月的费用就入到下个月了哦,影响当月损益了哦
你好,借管理费用贷预付账款,这个是按月分摊的,发票到了你红冲在做发票的,不影响的,他还是属于以前的,
一正数一负数正好没有了,是零,你发票到的当月是零,没有影响当月的利润
付款月份没有发票,不入费用是吗?发票开具时间是次月,收到后再入费用,这不是就错月了吗?
付款的当月没有发票,但是属于当月的租金,需要做管理费用。
权责发生制,即使没有发票,你也可以做。
当月付款按正常入费用做了,后面收到发票后是直接把发票附在上月的凭证里,还是红冲后重新做?
红冲重新做发票,不允许提前。
哦,谢谢。就是如果是当月发生的费用,等后面收到发票再付款,这种可以先不入账,等收到发票再计入费用可以吗?
金额不大的可以的。
金额大就要先计提是吧?但几千元这种影响应该不大哦
是的,是这么做的,是这么理解的。