你好,如果是一般纳税人单位,购入空调的增值税进项税额是可以抵扣的
房地产公司自建幼儿园,对外出租,装修以包清工形式。空调自购,购入空调的增值税进项税额能做抵扣么?
人甲公司为增值税一最的税人,主要从事家电的生产和销售业务。202年3月发生以下业务:(1)向乙商场销售自产洗衣机批,含增值税销售额226万元,收取包装物押金3.39万元。(2)向客户无偿赠送洗衣机10台,同类型洗衣机不含税价3000元/台。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机一批,不含税销售价100万元,实际收取不含税价款80万元。(4)将20台自产空调用于员工福利,无同类型空调对外销售价格,自产空调成本2000元/台。(5)外购原材料取得增值税专用发票注明税额30万元。(6)销售部李某国内出差,取得10张高铁票,合计金额5000元。知:销售货物增值税税率为13%:铁路旅客运输服务按照9%i计算进项税额:
(8)31日,以自产甲产品偿付所欠B公司货款70000元。该批甲产品不含税售价为60000元,成本为50000元,未发生存货跌价准备。已知:该公司取得的农产品收购发票符合进项税额抵扣条件,并已认证;且本期无其他交易发生,也无期初留抵税额。要求:(1)计算购进农产品应计提的进项税额(2)计算以旧换新方式销售彩电应计提的销项税额(3)计算领用农产品需加计扣除的进项税额,(4)计算收取包装物押金应计提的销项税额(5)计算销售食品应计提的销项税额(6)计算改变空调用途应转出的进项税额(7)计算A公司10月增值税的应纳税额。(8)写出以上业务的会计分录。(计算结果以万元表示)
务1般税人纳税的核算1某自行车厂(增值税一般纳税入生产售自行车出厂不含税售价为280元/辆,2015年5月末留税3000元,6月该购情况下1)向当地货大售800辆,百货大楼当月付清货后,厂家端予了8%的现折扣销项税额=2)外地特约经销点售500辆,当期销售自行车发出包装物收金500元,本月沿收收的包装物狮47460元(含税)销项税额=3)购进自行车零件原材料取得的增值税专用发票上注增值税税额合计27000元;付运输公司(一般税人)运费,取增值税专用发票上注运金15000元。进项税额=4)销售本厂2008年购买用的机器一台,取得含税人120000元销项税额=5)出租位于本市的一栋4年得约办公用房,价税合计收4个月的租金80000元,选择简易计税方法。销项税额=其他相关资料:取得合规定的发票在当月抵扣,纳税人售自己使用过的固定资产,未弃减税)要求:据上资料计算一般纳人应税酸应纳增值税=销项税额-进项税额
你好老师这个怎么做1般税人纳税的核算1某自行车厂(增值税一般纳税入生产售自行车出厂不含税售价为280元/辆,2015年5月末留税3000元,6月该购情况下1)向当地货大售800辆,百货大楼当月付清货后,厂家端予了8%的现折扣销项税额=2)外地特约经销点售500辆,当期销售自行车发出包装物收金5000元,本月沿收收的包装物狮47460元(含税)销项税额=3)购进自行车零件原材料取得的增值税专用发票上注增值税税额合计27000元;付运输公司(一般税人)运费,取增值税专用发票上注运金15000元。进项税额=4)销售本厂2008年购买用的机器一台,取得含税人120000元销项税额=5)出租位于本市的一栋4年得约办公用房,价税合计收4个月的租金80000元,选择简易计税方法。销项税额=其他相关资料:取得合规定的发票在当月抵扣,纳税人售自己使用过的固定资产,未弃减税)要求:据上资料计算一般纳人应税酸应纳增值税=销项税额-进项税额
个税app在哪里下载?图标什么样子的
老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
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老师,您好,我们是做培训的,一般纳税人,增值税按简易计税,我现在申报增值税,我的报表只需要在3%征收率的服务那填收入金额就可以了,其他的不用填是把
西部大开发所得税优惠政策适用鼓励类产业目录名称及版本怎么填
我是商贸企业,用现金支付运费,对方开票,借:销售费用 进项税 我是商贸企业,用现金支付运费,对方未开票,借:其他应收款 这2个不同借方,没明白
我是房产开发公司,一般纳税人,幼儿园是部分,其他还有卖的房子
你好,如果是一般纳税人单位,购入空调的增值税进项税额是可以抵扣的