你好,如果是赠送出去那么做销项税额。

老师我们公司客户库存商品视同销售 我分录这样做的 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 老师审计这样做的话,直接就下库存了,那成本就不在结转了是吧,
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
老师,我想问下,我们店庆购进了伞,我做借库存商品,进项税贷银行存款,等到全部发完我是做借销售费用贷库存商品,进项税转出还是贷销项税
用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
我们是做电商的,如果1月我们的进项发票多,因为没有开销项发票,我的进项税能先不做借:库存商品吗,1月付款时:借:应付账款 贷:银行存款,等我实际要抵扣时再:借库存商品 应交税-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 吗?
老师,公司交完所得税后分红给是公司质的股东,分得所得的公司还需要交分红税吗?
老师,我企业所得税应纳税所得额310万,要交多少税?260要交多少税,刚好300万要交多少税? 今年交了,明年是不是重新计算了?
老师,公司有一台车,折旧计提完了,卖了1000,只开了一张二手车统一发票1000元,一般纳税人,应该怎么做分录
老师:9月6号工程合同, 农民工工资日期从什么时间开始?
条件一里面的1·07是怎么来的?条件二里面的1·05又怎么来的?这个1·07和1.05就是问就是题目当中的括号一和括号二。
一般纳税人运输企业有哪些进项票?还有成本票?
老师您好,一般纳税人10月公户进了收入,这个收入不开票,想问一下这个收入一定要在11月申报10月收入时候申报进去还是可以申报11月时候一起申报
老师,请问一下,定期定额的个体户,按季度申报,发票额度是六万,请问六万是一个季度该是一个月呢?
如果公司法人有残疾证的话,税收有吗优惠政策
老师这边有erp系统的学习课程吗?
那增值税申报表上怎么体现这笔销项税
未开票收入申报即可。
那不是虚增了收入了吗?本来这一笔就不是收入,不是要交所得税吗
这是增值税视同销售呀。
所得税上不计入收入。
所得税是作为营业外支出税前列支的。
你的意思就是增值税申报表上填个未开票收入,所得税申报表不要动的顺其,那所得税收入不是小于增值税收入吗
嗯,是的,是这个意思的。
谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。