你好 严格来说,是不可以的 但是你这种情况,你这样操作,相当于是把发票“假装”没有收到,后面账务处理的时候,再“假装”收到的
正常应该收到发票做借库存商品 应交进项税 贷应付账款 但是还没做采购入库 我不能做上面的凭证 我做借应交税费进项税 贷 待抵扣进项税这样能对吗?
我能这个月收到库存商品的发票先做 借:应交增值税进项税吗? 然后下个月再做借:库存商品 待应付账款吗?
老师,付款给供应商,供应商没有开发票来,借:预付账款,贷:银行存款。后期供应商开发票来了,借:库存商品,借:应交增值税进项税额,贷:预付账款。是这样挂账吗?
老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借:-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款; 请老师指正奥
我们是做电商的,如果1月我们的进项发票多,因为没有开销项发票,我的进项税能先不做借:库存商品吗,1月付款时:借:应付账款 贷:银行存款,等我实际要抵扣时再:借库存商品 应交税-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 吗?
老师您好 如果成本里有100万是白条入账的 那汇算清缴时是不是这100万要调增应纳税所得额
外贸企业,出口退税有2张海关进口增值税缴款书用于出口退税,请问申报增值税的时候,这2张进口的缴款书填在哪里
应交税费_应交增值税_转出未交增值税是借方余额,还需要结转到应交税费_未交增值税吗?
生产企业购买货架,计入哪个科目合适
老师,高新技术企业研发费用包含不动产折旧吗?能不能加计扣除
老师,您好~想咨询下,红冲的凭证,针对增值税进项税额这块,一是与之前一样的科目,红字。另一种是反方向,进项税额转出,蓝字。这两种有什么区别吗,哪种是正确的? 第一种 借:应交税费-应交增值税-进项 红字 贷:预付账款-供应商往来款 红字 ……………………………… 第二种 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 蓝字 贷:预付账款-供应商往来款 红字
老师物流个体户,然后名下有一台车 有ETC成本,但是一直没有做账,我可以做0申报吗。
我们属于检验检测公司,抽检食品需要先买回抽检样品,金额多数不超过500元,但是商户都是个体户或者小规模没有个人,他们不给开发票,都开的收据可以入帐吗?应该怎么做账?
请问:公司只有劳务资质,无建筑资质,清包工的业务,对方要求开建筑服务工程服务的发票,这能开吗?
夫妻离婚,房子由两人共有,转为一人所有,需要缴纳哪些税费
那我只能借:库存商品 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款
这个只是说书本上的做法的
那怎么做好点呢,请指教
是把发票“假装”没有收到,后面账务处理的时候,再“假装”收到的 就是你的账务处理的阿