你这里就是计提了减值准备,这个减值准备税法上不认可,那么就形成暂时性差异,确认递延所得税资产。

老师图一银行分录的金额不知道怎么算来的 应该是支付剩余款项3300有税 但是我算出来和答案不一样 所以不知道怎么计算出来的
老师,我用浅黄色圈出来的那个分录和对应计算出来的金额,该怎么理解?
老师,这道题,资料一,我下面写的答案,我用浅黄色圈出来的那个分录和对应计算出来的金额,该怎么理解?资料二的答案,我用棕色划线的那句话,题目里哪里可以看出?还有就是,账面价值1200是从题目里面得出来的?
老师图片里的我圈起来那两个金额怎么计算出来的呀?
老师,我用红色框起来的那个金额,是怎么计算得出的?
你好老师!新开办的外贸企业,线上办理海关备案登记的网址和流程是怎样的?
老师,法人百分之百持股的有限公司,转让法人是不是就要转让股权。
老师您好,请问法人以每月500元的价格,把他的车租给公司。这个应交税费和开发票吗
请问工会经费怎么申报,数据是怎么得来的呢
老师,我小规模纳税人,本季度因为信息错误红冲了一笔上季度开的发票又重新开具了,上季度没超过30万,本季度超了30万,那这重开的这笔需要交税吗
朴老师,什么情况下公司需要独立核算?
代理报关费1个点,可以吗,外贸要退税的
老师,请问股东把他自己的无偿车过户到公司名下,要怎么做?要准备些什么资料?要交税吗?
车间的包装机调试费,计入什么科目
分公司员工都外包了,请问涉及公转私(外包员工的报销),哪些能分公司直接付给外包员工,哪些分公司付给外包公司
老师,那为什么只是差额的25%来确认递延所得税。之前的200万,是在什么时候确认的递延?
之前的在当时处理的时候就要确认递延所得税资产的。
对的,就是按照X1乘以所得税税率来确认递延所得税。
差异金额×所得税率来计算