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老师,我是一般纳税人,我的这边有一些专票和普通发票是2019年的,我可以入外账吗?如果不能入?给解释个理由

2021-08-16 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-16 09:36

你好   这个是可以入账的 ;      涉及损益科目 走以前年度损益调整科目处理  

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快账用户4846 追问 2021-08-16 09:38

都是损益科目的,做外帐可以用吗?

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齐红老师 解答 2021-08-16 09:41

你好  可以用的。  比如你报销的是办公费 。 借以前年度损益调整 贷 银行存款  借 应交税费--应交企业所得税贷以前年度损益调整    结转 以前年度损益调整余额到利润分配去  

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:01

上次我听说税务局有规定不让入隔年的发票,我没有搞明白

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:04

你好     可以入账的 。 只是你们入账后 你们可以 补税前扣除的。 这个我记得有文件规定的  

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:09

老师,我没有听懂,我不太明白,是不是说,我现在有的发票是2019年的,我的成本费用入到以前年度损益对吧?我后面也是正常结转,可以在汇算清缴的时候税前扣除对不?

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:12

 你好    《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第六条规定,根据《中华人民共和国税收征管法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税法规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 《国家税务总局关于企业所得税若干问题规定的公告》(国家税务总局公告2011年34号)第六条规定,企业当年实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 根据34号公告,对于确实属于当年的成本或费用,但是收到的发票却是次年,可以这样处理: 1.属于当年费用的 如果签署有合同,且支付了相关款项的,在支付时估计在当年年底前收不到发票的,就不要按照常规挂往来账,而是直接计入相关费用。如果在次年5月31日前收到了发票,即便发票开具时间是次年仍然可以在当年企业所得税汇算清缴时按照34号公告扣除。当然,如果到次年5月31日还未收到发票,则需要进行纳税调整,什么时候收到,再去追补。

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:16

企业做出专项申报及说明后,准予追补至发生年度计算扣除, 老师上面的这句话啥意思?我不懂

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:16

我刚刚理解的不对吗?

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:17

是不是我要做个说明?或者我可以按照正常费用来入账不?出个说明就行了?

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:26

 你好        正常做账 ;跨年了  走以前年度损益调整科目处理分录。    

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:37

怎么处理不会,没有弄过

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:43

 你好    比如你报销的是办公费 。 借以前年度损益调整 贷 银行存款  借 应交税费--应交企业所得税贷以前年度损益调整    结转 以前年度损益调整余额到利润分配去  

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:47

所有的成本费用我都入到,以前年度损益吗?借:以前年度损益 贷:现金或者银行存款 专票的税费还是之前一样对吗? 借:以前年度损益 应交税费—应交增值税-进项税 贷:银行存款或者其他?

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:53

 是的。  损益科目都用以前年度损益调整来替代了。 其他科目 不变 ;    

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快账用户4846 追问 2021-08-16 10:56

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-16 11:07

 没事的; 希望能帮到你   

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你好   这个是可以入账的 ;      涉及损益科目 走以前年度损益调整科目处理  
2021-08-16
您好 一般纳税人可以开普通发票 交税是要13个点交
2020-09-29
你好,不行的。你如果反过来倒是可以。
2025-03-24
对,你做外账的话,肯定都是需要发票才能入账的。
2021-11-29
你好 个人不能开专票 可以开普票   ;‘普票不能抵扣
2021-09-08
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