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老师,您好: 我想咨询下,我们7月份收到的专票地址错误,但是已经抵扣认证了,现跟对方沟通,重新开发票给我们,那我们账上和增值税申报表分别要怎么处理

2021-08-16 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 10:08

同学你好,需要您 方开红字发票信息表,然后对方开红字发票,您 方在账上做原分录的负数分录,在申表报中做进项转出填报;

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快账用户7210 追问 2021-08-16 10:10

然后对收到的正确的发票,我们就正常入账是吗

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:11

同学你好,然后对收到的正确的发票,我们就正常入账是吗——是的;

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快账用户7210 追问 2021-08-16 10:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-16 10:22

不客气的,祝您 学习愉快;

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同学你好,需要您 方开红字发票信息表,然后对方开红字发票,您 方在账上做原分录的负数分录,在申表报中做进项转出填报;
2021-08-16
你好 你先开信息表再开红字发票 不用再交税  
2023-03-09
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
你好,做进项转出,然后再认证新的发票就行。
2022-02-21
你好,对方红冲给我们,你们做之前入账的相反分录 重开发票下个月,下个月根据发票做相应分录就是了 填报增值税申报表:红冲的月份,按正数进项减去负数进项进行申报 之后月份,正常申报就是了
2023-02-23
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