你好,这个入库和你账上做的入库是一样的话,不用调整发票,没到的话一直按你第一次做的就可以。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师你好,我公司为小规模纳税人,最近几个月正在筹建当中,厂房还没有建行,购买的瓷砖已经倒库,但是没有入库单,现在只有一张支付货款的手写单据,我是这样做分录的,借:库存商品,瓷砖贷:现金,突然感觉有点不对劲,到时候有了入库单,我这样的分录就不对啦,应该怎样写为正确的呢?
老师你好,我公司为新建的公司,五月份购买的瓷砖,当时只有一张支付了货款的票据,然后我就按照库存商品入账了,(当时入库的时候还有包含瓷砖的运费,装卸费,)这个月仓库给了我材料入库单,那我这个帐应该怎样调整?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
老师去年企业所得税收入多报10万,这个是直接调账吗?还是怎么处理呀?
请问公司经营范围没有的,但有进项,可以开销项票吗
老师您好,数电发票专票可以不填地址电话开户行吗
现在全国统一规范电子税务局是不是每个城市界面模块都一样统一了?
老师,标准差率是写1.55这样的格式还是要写155%这样的格式
我单位彩钢房资产未计提完折旧,现在资产清理,现在有残值收入,固定资产清理后是否要针对这个残值收入交增值税
老师,我公司本月各称变更了,我开出的发票还是老名称,可以吗
公司用酒招呼客户。然后取得的进项可以抵扣吗
老师,我们公司是小规模,增值税是季度申报,5月开出去的专票不含税12万和普票不含税1万,月底是要结转增值税和计提附加税嘛?
公司发提成,提成明细表原件领导签字了,我在会计凭证中放复印件可以吗
不一样的,因为上一次库存商品里面包含的有运费装卸费,这次给我的只是库存商品购进回来的价钱
你好,入库的让对方修改一下,包含入库之前的运输费。挑选整理费。
我我我有点不懂你的意思了能再详细说一下吗?怎么样调?
你好,就是让你的仓管员根据你写的那个成本来做入库。
那到时候盘存会不会有什么影响?
你好,没有影响到这个商品的产品成本不包,包括它的产品本身还包含入库之前的税费。