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老师你好 1月份跨年红冲了12月份多开的一张增值税专用发票 以及增值税附加税 分录怎么写

2026-03-07 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-07 16:01

就是后边的分录,负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税   

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快账用户3637 追问 2026-03-07 16:03

红冲发票跨年了

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齐红老师 解答 2026-03-07 16:03

今年红冲开票就是那样做分录,没错

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快账用户3637 追问 2026-03-07 16:04

不用计入以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2026-03-07 16:05

是的,不需要那样做的哈

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就是后边的分录,负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税   
2026-03-07
你好 借 银行存款 贷 应交税费-应交增值税 税金及附加
2021-02-03
你好;    你之前分录做了; 先红冲做 :借应收账款负数 贷收入负数 ;  应交税费-应交增值税负数   
2022-08-26
是的,就是那样申报的
2025-12-25
您好 6月份做5月份相同的红字分录
2021-07-05
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