同学您好!固定资产清理涉及的账务处理,首先第一个就是把固定资产的账面价值转到固定资产清理,就是借:固定资产清理借:累计折旧 贷:固定资产。
你好老师我想请教下,就是公司固定资产账面价值计提完折旧,账面价值没有了,但是还在用,这种情况怎么处理,如果把账面做平,做固定资产清理了但是实际没处理,还在用,以后公司要是查封冻结资产我说的那个固定资产会被查封吗,还有就是公司固定资产转个人,或者个人转公司账务处理有什么好处和风险呢。怎么才能规避这方面的法律风险。谢谢
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,请教两个问题:1、固定资产清理都会涉及哪些账务处理? 2、固定资产改扩建被替换的零件如果是损失或者收益怎么做账?
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示,计算结果保留小数点后两位)1.根据资料(1),关于M设备的说法中正确的是()。A.M设备的入账价值为100万元B.M设备从2021年11月开始计提折旧C.M设备的折旧额计入制造费用D.2021年第四季度M设备的月折旧额为3.33万元2.根据资料(2),下列关于固定资产更新改造的账务处理正确的是()。A.固定资产转入在建工程:借:在建工程累计折旧贷:固定资产B.发生更新改造支出:借:在建工程贷:银行存款C.被替换原部件:借:营业外支出贷:在建工程D.更新改造后达到预定可使用状态:借:固定资产贷:在建工程3.根据资料(3),关于仓库毁损的账务处理正确的是(A.将固定资产的账面价值结转至固定资产清理:借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产B.发生清理费用等支出:借:固定资产清理贷:银行存款C.残料变价入库以及保险公司赔偿:借:原材料其他应收款
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示,计算结果保留小数点后两位)1.根据资料(1),关于M设备的说法中正确的是()。A.M设备的入账价值为100万元B.M设备从2021年11月开始计提折旧C.M设备的折旧额计入制造费用D.2021年第四季度M设备的月折旧额为3.33万元2.根据资料(2),下列关于固定资产更新改造的账务处理正确的是()。A.固定资产转入在建工程:借:在建工程累计折旧贷:固定资产B.发生更新改造支出:借:在建工程贷:银行存款C.被替换原部件:借:营业外支出贷:在建工程D.更新改造后达到预定可使用状态:借:固定资产贷:在建工程3.根据资料(3),关于仓库毁损的账务处理正确的是(A.将固定资产的账面价值结转至固定资产清理:借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产B.发生清理费用等支出:借:固定资产清理贷:银行存款C.残料变价入库以及保险公司赔偿:借:原材料其他应收款
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
餐饮店装修的材料款账怎么入,已收到发票,款未付
老师,请问企业验资,提供了一份最早的验资报告,报告中的股东是企业成立时的股东,现在已经换成另一个人,但是没有验资报告,这样对新的验资报告有影响吗,谢谢
当期所得税这里,怎么都是贷方减借方呢?怎么理解??
企业效益不好 提前一个月 通知员工不干了 并且员工已经工作20年 可以领失业金 这种情况下 企业还应该另外支付员工补偿金吗
老师,看不懂,挂账 红冲是啥啊
您好,老师,去年10月份的进货专票,代账没做账,我如果要做到这一个月,我该怎么做账,税务系统的票已经勾选抵扣过了
老师麻烦问一下什么是所得税年报,
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢
有完整的分录吗?从开始处置到处置完的
比如说你清理时花了清理费用,就做借:固定资产清理 贷:银行存款。
还有固定资产处置的收益,就做借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税。
4、如果有保险赔款,就做借:其他应收款 贷:固定资产清理。大概就这些内容。
第2个问题呢
同学,第二个问题,是替换的零部件收益或者损失呢,记得是营业外收入或者营业外支出,它不影响改造的固定资产的账面价值。
营业外收入跟支出借贷方向搞不懂了,
营业外收入就是如果你把毁损这个东西卖掉了,你就借:银行存款 贷:营业外收入,它的贷方代表是收入的增加
不是还要冲减在建工程吗?
对的同学,就是你换出来的这个零部件,如果毁损严重,没有一点价值了,你就借:营业外支出,贷的就是:在建工程。
那有价值是不是借:营业外收入,。贷:在建工程?