你好 借 固定资产 贷应收账款

建筑公司收到房地产公司的顶账房,以抵顶工程款,并且以后,建筑公司还会将此房抵顶给别的公司,这个房子应该计入哪里?这一系列如何做账,税务上怎么处理?
建筑公司收到房地产公司的顶账房以抵顶工程款,这个房子应该计入哪个科目?
我公司是建筑施工企业,收到房地产公司的顶账房,我们又把房子顶给了劳务公司,收到房子时如何入账,顶给劳务公司时又如何入账?需要哪些材料
建筑公司收到房地产公司的顶账房,以抵顶工程款,并且以后,建筑公司还会将此房抵顶给工人做劳务费,这个房子应该计入哪里?这一系列如何做账,
老师好,请问下公司收到一张厂区房顶光伏发电工程费的发票,应该计入到哪个科目里,谢谢
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
老师您好,这个可以进固定资产吗?如果进入固定资产的话,就会涉及到折旧问题 ,但是这个房屋不是我们的固定资产,并且后续可能会抵顶给下游公司,那应该怎么处理呢?
是的记固定资产要折旧后面你也可以处置。
给你的就属于你的资产。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。