你好 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税

请问计提工资跟社保费时,还有缴纳社保费时怎么做分录呢
老师你好,请问计提工资社保和缴纳工资社保的分录是怎么做呢
老师你好,请问最新的 计提社保费和缴纳工资和社保的会计分录怎么写呢
老师您好,请问公司承担了社保个人部分,那计提和缴纳社保费的会计分录怎么做呢,发放工资时的会计分录受影响吗?
老师好,社保费计提缴纳该怎么做分录呢?给员工交社保的话工资计提发放该怎么做分录呢
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
围栏安装工程应该怎么开发票
1计提工资:借管理费用工资,贷:职工薪酬 ,其他应收款-个人部分。 2缴纳社保:借:管理费用-社保费,其他应收款-个人部分;贷:银行存款。3发放工资:借:职工薪酬,贷银行存款 。这样对吗
你好 不是 ; 你看我上面给你写的很清楚了。 你自己 写错了
我是说我这样做行不行,不是说你给我的分录
写的不对,计提工资不会体现个人部分的