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老师,你好!实务中报销费用的流程什么样的,比如差旅费,先填出差申请表,然后请款单,这些审批通过后出纳打款,回来报销的时候填写费用报销单及出差中取得的发票都是先交给出纳吗?报销完后,这些单据怎么处理

2021-08-17 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 18:43

你好 差旅费一般是员工垫支,出差回来拿着车费,住宿费,餐饮费发票。填写报销申请单,财务检查单据是否合格,合格后财务签字,财务经理,总经理签字,最后给出纳打款。报销后所有的单据装订作为原始凭证入账。

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快账用户8595 追问 2021-08-17 18:58

老师,你好!我们单位是先预支差旅费,填了出差申请表,请款单后出纳打款,打款后这些单据怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:20

你好 这些单据整理作为记账凭证,做账

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你好 差旅费一般是员工垫支,出差回来拿着车费,住宿费,餐饮费发票。填写报销申请单,财务检查单据是否合格,合格后财务签字,财务经理,总经理签字,最后给出纳打款。报销后所有的单据装订作为原始凭证入账。
2021-08-17
你好这个自制单据 也需要做外账,这样你对应外账看真实点,
2021-08-17
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
您好 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以 需要填写付款申请表 如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人 填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人 需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取 需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,如果单位财务制度允许 可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以
2020-11-01
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