如果说你是刚刚建完在建工程转到固定资产,他们两个的金额是相等的。是按照决算报告上面的金额为准,通常你的决算报告和实际发送的肯定是一致的呀,如果说不一致的话,就按照你实际支付金额为准。
在建工程转入固定资产,在建工程=固定资产吗?固定资产的金额怎么确定?是按照竣工结算报告上的还是实际发生的为准
在建工程现在还没有竣工验收报告,因为已准备生产,需要转固定资产,可以先转确定的设备吗?土建类的年底再转?
在建工程没有竣工报告,是不是可以结转成固定资产?还是需要经手人写情况说明才可以结转固定资产。
在建工程没有竣工报告,是不是可以结转成固定资产?还是需要经手人写情况说明才可以结转固定资产。(那经手人怎么写情况说明才能结转成固定资产?)
在建工程竣工后转入固定资产(固定资产附发票),那在建工程的时候附什么资料
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
年末做合并报表商品价格需不需要保持一致
老师,这个分录是啥意思呢?
老师 扣个税 汇算清缴中继续教育包含我们现在准备考的初级吗 可以抵扣多少
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么,但是个人并没有代开发票哦,请问怎么办
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
会计准则是怎么规定的
我的第三方审计金额比实际金额小
关于这一块儿会计准则,它是这个样子描述的。如果说啊,你是已经达到了预定可使用状态,后面才进行竣工结算。那么先是按照你自己暂估的金额转到你的固定资产,如果说后面的实际决算下来的金额和你暂估的有差异,要进行调整。
审计金额比实际金额要少,你实际支付的金额才是你会计上认可的实际金额。
就是你,最终你进那个固定资产,你实际最后确定要支付的金额来作为固定资产的入账依据。
怎么调整实际发生的比决算的大
按照决算金额计入固定资产多余的怎么处理
比方说你之前按照发生的住的在建工程,比方说金额金额是100。但最后结算的时候,你只需要付90万。那么另外的十万转到营业外收入。
哦哦,但是有人告诉我说是按照第三方审计的金额入账,然后把多余的在建工程转入长期待摊费用进行摊销
按照准则的规定,这里的那个固定资产的入账,成本是按照你实际发生的成本,也就是你实际支付的对价,如果说你没有付钱的话,这个就不算是你企业实际发生的承担的,这个不应该放到资产的成本。
那我现在这个钱还没有支付,对方也没有开具发票给我,我按照什么暂估
那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个账户。
那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个暂估。
我就按照审计金额入账,但是一个项目本来承包给a单位50万,后来a单位没干完,不干了,我们自己出钱做了后面5万的收尾,审计报告只有a单位的50万,我要怎么入账,按照55计入固定资产还是?
虽然说审计这边只按照五十万来进行处理了,但是另外的五万你自己给了钱了,你有相关的支付凭证,这个就能够证明这五万是属于这个资产的构成。
明白了,这样做的话事务所的人审计不会有问题吧
如果说你是有足够的证据能够证明这个事情真实发生了,审计也是没有问题的,审计主要是审计,你那个报表的金额有没有错报?如果说你有真实的证据能够证明是真实发生的,这个就不构成错报,没问题。
知道了,谢谢老师指点
不客气,祝你学习愉快。