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在建工程转入固定资产,在建工程=固定资产吗?固定资产的金额怎么确定?是按照竣工结算报告上的还是实际发生的为准

2021-08-17 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 19:05

如果说你是刚刚建完在建工程转到固定资产,他们两个的金额是相等的。是按照决算报告上面的金额为准,通常你的决算报告和实际发送的肯定是一致的呀,如果说不一致的话,就按照你实际支付金额为准。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:06

会计准则是怎么规定的

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:07

我的第三方审计金额比实际金额小

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:08

关于这一块儿会计准则,它是这个样子描述的。如果说啊,你是已经达到了预定可使用状态,后面才进行竣工结算。那么先是按照你自己暂估的金额转到你的固定资产,如果说后面的实际决算下来的金额和你暂估的有差异,要进行调整。

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:08

审计金额比实际金额要少,你实际支付的金额才是你会计上认可的实际金额。

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:08

就是你,最终你进那个固定资产,你实际最后确定要支付的金额来作为固定资产的入账依据。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:09

怎么调整实际发生的比决算的大

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:09

按照决算金额计入固定资产多余的怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:09

比方说你之前按照发生的住的在建工程,比方说金额金额是100。但最后结算的时候,你只需要付90万。那么另外的十万转到营业外收入。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:12

哦哦,但是有人告诉我说是按照第三方审计的金额入账,然后把多余的在建工程转入长期待摊费用进行摊销

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:15

按照准则的规定,这里的那个固定资产的入账,成本是按照你实际发生的成本,也就是你实际支付的对价,如果说你没有付钱的话,这个就不算是你企业实际发生的承担的,这个不应该放到资产的成本。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:17

那我现在这个钱还没有支付,对方也没有开具发票给我,我按照什么暂估

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:20

那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个账户。

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:20

那你现在没有发票,也没有付钱的话,你就按照你合同或者是审计金额账户,或者是按照你预计的你,最后要支付的这个暂估。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:24

我就按照审计金额入账,但是一个项目本来承包给a单位50万,后来a单位没干完,不干了,我们自己出钱做了后面5万的收尾,审计报告只有a单位的50万,我要怎么入账,按照55计入固定资产还是?

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:29

虽然说审计这边只按照五十万来进行处理了,但是另外的五万你自己给了钱了,你有相关的支付凭证,这个就能够证明这五万是属于这个资产的构成。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:39

明白了,这样做的话事务所的人审计不会有问题吧

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:40

如果说你是有足够的证据能够证明这个事情真实发生了,审计也是没有问题的,审计主要是审计,你那个报表的金额有没有错报?如果说你有真实的证据能够证明是真实发生的,这个就不构成错报,没问题。

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快账用户8205 追问 2021-08-17 19:41

知道了,谢谢老师指点

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齐红老师 解答 2021-08-17 19:42

不客气,祝你学习愉快。

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如果说你是刚刚建完在建工程转到固定资产,他们两个的金额是相等的。是按照决算报告上面的金额为准,通常你的决算报告和实际发送的肯定是一致的呀,如果说不一致的话,就按照你实际支付金额为准。
2021-08-17
可以的,实际就是没有验收是吗?
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你好可以的 达到预定可使用状态就可以固定资产  
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你好,学员,实际竣工报告后,可以结转固定一只蚕的
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