同学你好 白送给你们的吗
老师,我们是汽车销售公司,汽车厂给我们的建店奖励和市场开发激励进入哪个科目?
老师。我们公司汽车店购进的一批汽车。我收到我们这二手车交易市场开的二手车销售统一发票是汽车店所在地的车牌号 现在已经过户了同时开了过户的费用票。已经换成我们这车牌号了。我想问一下我能拿这二手车销售统一发票(发票上车牌号是过户前的)和过户费用票入账吗
老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗
老师,想请教一下,我们做的是汽车销售公司,代销汽车的,客户打给我们购买汽车款(我们进预收账款科目),我们打给供应链车行(进预付账款-科目),汽车发票是供应链车行自己开票给客户发票,我们不开票只赚差钱,现在的问题是账面的预收账款和预付账款怎么平账[破涕为笑]
老师,想请教一下,我们做的是汽车销售公司,代销汽车的,客户打给我们购买汽车款(我们进预收账款科目),我们打给供应链车行(进预付账款-科目),汽车发票是供应链车行自己开票给客户发票,我们不开票只赚差钱,现在的问题是账面的预收账款和预付账款怎么平账[破涕为笑]
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
当然是我们拿下一个新能源汽车的代理权,开设新店以及销售业绩还不错,厂家作为激励政策给我们的
那你们计入营业外收入就行了
老师,这个可以冲减成本费用吗?这个市场开发激励几乎每月都有的,因为销量不错
同学你好 这个不可以冲减成本费用
老师,为什么不能冲减费用呢?如果进营业外收入,分录是如下吗? 借:其他应收款—建店奖励/市场开发激励 贷:营业外收入 应交税费—销项
借银行 贷营业外收入 是这样的
老师,我的截图可以看到不?之前会计学堂老师是说冲成本,同时进项转出呢
你冲成本收到红字发票了吗
有些有,有些没有。那这样分析:收到红字发票部分冲减成本、进项转出,没收到红字发票部分做营业外收入、不交销项税,对吗?
对的 就是这个意思的
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