学员您好,应该是4000-300*75%,题目里说了加计扣除是75%而不是50%
老师,我画黑框框的这个题,算应交企业所得税怎么算?答案为什么是4000-300×50%
老师,我画黑框框这个计税基础和账面价值怎么确认,为什么是确认递延所得税负债?不是,账面要小于计税基础吗?
老师好,图片红色框的意思是什么呢?然后蓝色框那我应该怎样填呢?是做21年企业所得税汇算清缴的基础信息表的
老师,这题中框框所圈的这部分怎么理解鸭?为什么不是:借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 借:所得税费用 2500 贷:应交税费━应交所得税2500
在填学堂企业所得税报表的时候出现了这个问题,带红框的是填的不对的地方。查看的答案是第2张图。想不明白为什么?怎么算的季度平均值是8
贸易类公司财务管理要点
老师,长期股权投资同一控制下企业合并,应交税费冲资本公积10万时,资本公积贷方有余额10万。是不是就用不着冲盈余公积了?贷方没有这么多数才要冲对吗?
请问老师这个分录该怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 为什么要减PD/(1-T)?为什么要减PD/(1-T)?为什么要减PD/(1-T)?
老师,我想问问,经济法民事法律行为中,附条件跟附期限的法律行为,是指所有的法律行为,还是特指民事法律行为?
老师,这个答案选哪个
个人独资企业跟个体工商,的利润表跟资产负债表是一样的吗?跟有限责任公司
老师,处置固定资产用资产处置损益吗?报废用营业外收支吗?
老师,你好,客户TT付款,但是要求提单备注他们的信用证号,涉及首退税,可以给他备注吗?如果可以需要什么其他的辅助资料还是直接备注就行,不需要其他资料呢?盼复,谢谢
老师你好,请问还本付息的贷款,下发,与还款的分录是什么样子的呀
老师,意思是答案错了?
学员您好,是的,答案错了,应该是没更新。 以前加计扣除是50%,现在是75%了
老师,这个题的正确答案可以帮我写一下吗?
学员您好,画黑框的应交所得税是 (4000-300*75%)*25%
老师,资本化的部分不算所得税吗?
学员您好,资本化不需要计算,因为题目说了当年还在研发当中,说明研发还没完成,所以就不能摊销。只有摊销了才能加计扣除
嗯嗯,谢谢老师
不客气的学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈