学员您好,应该是4000-300*75%,题目里说了加计扣除是75%而不是50%
老师,我画黑框框的这个题,算应交企业所得税怎么算?答案为什么是4000-300×50%
老师,我画黑框框这个计税基础和账面价值怎么确认,为什么是确认递延所得税负债?不是,账面要小于计税基础吗?
老师好,图片红色框的意思是什么呢?然后蓝色框那我应该怎样填呢?是做21年企业所得税汇算清缴的基础信息表的
老师,这题中框框所圈的这部分怎么理解鸭?为什么不是:借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 借:所得税费用 2500 贷:应交税费━应交所得税2500
在填学堂企业所得税报表的时候出现了这个问题,带红框的是填的不对的地方。查看的答案是第2张图。想不明白为什么?怎么算的季度平均值是8
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
老师,意思是答案错了?
学员您好,是的,答案错了,应该是没更新。 以前加计扣除是50%,现在是75%了
老师,这个题的正确答案可以帮我写一下吗?
学员您好,画黑框的应交所得税是 (4000-300*75%)*25%
老师,资本化的部分不算所得税吗?
学员您好,资本化不需要计算,因为题目说了当年还在研发当中,说明研发还没完成,所以就不能摊销。只有摊销了才能加计扣除
嗯嗯,谢谢老师
不客气的学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈