学员您好,应该是4000-300*75%,题目里说了加计扣除是75%而不是50%

老师,我画黑框框的这个题,算应交企业所得税怎么算?答案为什么是4000-300×50%
老师,我画黑框框这个计税基础和账面价值怎么确认,为什么是确认递延所得税负债?不是,账面要小于计税基础吗?
老师好,图片红色框的意思是什么呢?然后蓝色框那我应该怎样填呢?是做21年企业所得税汇算清缴的基础信息表的
老师,这题中框框所圈的这部分怎么理解鸭?为什么不是:借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 借:所得税费用 2500 贷:应交税费━应交所得税2500
在填学堂企业所得税报表的时候出现了这个问题,带红框的是填的不对的地方。查看的答案是第2张图。想不明白为什么?怎么算的季度平均值是8
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
付超市吧台1张3220元,导台10张每张1980元,如何记账?
老师,流水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
我在汕尾市为广州的公司报税可以吗?跨区域申报会不会出问题?
电子税务局免退税-外贸企业出口退税进项明细申报表录入录不进去?
机械租赁公司除了修车呀,场地呀,运输呀,租赁等成本票还有哪些,来个专业点的老师
老师,意思是答案错了?
学员您好,是的,答案错了,应该是没更新。 以前加计扣除是50%,现在是75%了
老师,这个题的正确答案可以帮我写一下吗?
学员您好,画黑框的应交所得税是 (4000-300*75%)*25%
老师,资本化的部分不算所得税吗?
学员您好,资本化不需要计算,因为题目说了当年还在研发当中,说明研发还没完成,所以就不能摊销。只有摊销了才能加计扣除
嗯嗯,谢谢老师
不客气的学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈