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老师:我是工程项目,项目部采购了一台机器,给我们钱但未给,是甲方让釆购的以后会收回,这样我是不用做固定资产吗,我收到这台机器发票3万该怎么写分录

2021-08-18 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 10:20

你好 意思是这个 资产 不是你所有权的; 你甲方来收回去; 那么你这个不做固定资产的。 这个钱 最终是谁来承担的

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快账用户8416 追问 2021-08-18 10:26

甲方承担,我们采买

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齐红老师 解答 2021-08-18 10:33

你好    那你 实际是垫付的; 到时这个钱  借银行存款贷其他应付款 ;  借其他应付款贷银行存款   

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快账用户8416 追问 2021-08-18 10:38

我现在收到买机器发票怎么做,

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齐红老师 解答 2021-08-18 10:46

 你好 这个发票  应该不会开给你的。  应该开给甲方的 是吗  

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快账用户8416 追问 2021-08-18 10:47

发票已经开给我了

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快账用户8416 追问 2021-08-18 10:47

只是甲方答应以后把钱给我们

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齐红老师 解答 2021-08-18 10:53

  你好 ; 那你这样就会做固定资产去了。 我还以为你是单独来 开票给甲方的  

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快账用户8416 追问 2021-08-18 11:10

借:固定资产3万货银行3万,耍收甲方钱怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-08-18 11:16

 你好  到时你做账 :借 银行存款贷其他应付款  这样挂 。    这个设备要给甲方不 

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快账用户8416 追问 2021-08-18 13:36

设备要还给甲方的

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齐红老师 解答 2021-08-18 13:41

 你好   那你就到时做固定资产清理处理  。 现在先挂其他应付款 

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快账用户8416 追问 2021-08-18 13:47

老师:我现在设备到项目了,钱已付,票已开给我了,只是甲方没打款给我,我是借:固定资产3万货银行3万,吗?甲方到时打钱我怎么做,

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齐红老师 解答 2021-08-18 13:51

 你好    是的。你先付款 你就这样挂 。 你收到款做   借 银行存款贷其他应付款  这样挂 。  

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你好 意思是这个 资产 不是你所有权的; 你甲方来收回去; 那么你这个不做固定资产的。 这个钱 最终是谁来承担的
2021-08-18
您好!应该按18万,你们应该开发票2万给对方。
2021-03-04
同学你好 1.需要有进度表,让项目部给你吧 2.对的,专用发票不能混抵 3.对的可以先计入固定资产然后折旧计入对应工程的成本 哪个项目用就计入哪个
2021-07-01
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
1、借:应付账款30 贷:银行存款30 2、借:应付账款30 贷:银行存款30 3、借:固定资产100 贷:应付账款100 4、借:应付账款40 贷:银行存款70
2022-08-18
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