您把当月所有发票,包括正数、负数加在一起,看是否还符合免征增值税条件。
请问,我公司(小规模)今年4月份开具增值税普通发票38万,现在发现项目名称开具错误,现在可以将这38万冲红重新开具吗?
请问发票30万6月份开错了,现在8月份红冲的话重新再开68万发票,请问小规模纳税人还用交增值税不?
请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票,到了8月红冲了200万,又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账
老师,8月份开了一张发票30万,未抵扣,9月份初因金额原因冲红了,新开发票15万,请问申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交吧?
小规模公司,8月份开了普票4万元,9月份重开发票3万元,现在要求再开一张6万元的专票。请问之前8月份开的4万元发票可以冲红吗?会有其他影响吗?
汇算清缴广告费时所计算的收入比列,是全年的主营业务收入+其他业务收入吗
老师,我们是电商行业,一个月支付宝明细有4-5万条,一笔一笔的回单打出来太多了,可以不打支付宝回单明细直接导支付宝月汇总账单放在当月凭证后面嘛,
房地产开发公司每个楼的大本工本费会计分录
老师您好,4月应收客户4-6月份租金,怎样记账呢?
老师运输公司的保险费记入主营业务成本,按税负交税认证进项税额,利润表上的成本高收入,上年第二季度报的,本的年报和所得税汇算清缴怎么做表上报?
固定资产清理,营业外支出能税前扣除吗
根据合同约定,使用权资产在租赁前就要预付半年租金,但是已经使用了,预付租金一直也没付,那么确认使用权资产时这个没有预付的租金如何处理?使用什么科目来反应这个没付的租金?谢谢
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
如果季度开票共68万,除去红冲的30万,那就是剩余68-30=38是正数了,请问这虽然开了68万,但实际也按38万来算?因为38小于45万,所以也免增值税是吗/
您的意思是蓝字68万元,红字30万元吗? 请注意,这样,您的合计销售额就是38万元。
老师请问这红冲有开票还用做会计分录不?如何做呢
完全一样,只是金额变成负数。
如果只红冲不再开具发票了,那是不是会计分录也只是红冲,报税时也按负数申报?那是不是意味着会出现退税呢?
理论上是这样的,不过基于持续经营原则,这个月负数,下个月又会开票了吧。
就是说如果这个月负数也可以不退税,下个月如果有开票再抵消是吗
是的,退税流程肯定比抵税麻烦一些吧。
如果前期申报了无票收入,结果过了10个月又要开票了,请问新开票的话还用做会计分录不,前期已经做了无票收入的话
当然不能重复做了。不过,所谓这种无票收入本身不对。既然做了收入,当时就该开票。
那现在开票了也不做账是吗?还是红冲以前的再做一笔呢?
您直接把红冲,理解成开具负数发票即可。无论开具正数发票,还是负数发票,都要做账。