您把当月所有发票,包括正数、负数加在一起,看是否还符合免征增值税条件。

请问,我公司(小规模)今年4月份开具增值税普通发票38万,现在发现项目名称开具错误,现在可以将这38万冲红重新开具吗?
请问发票30万6月份开错了,现在8月份红冲的话重新再开68万发票,请问小规模纳税人还用交增值税不?
请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票,到了8月红冲了200万,又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账
小规模公司,8月份开了普票4万元,9月份重开发票3万元,现在要求再开一张6万元的专票。请问之前8月份开的4万元发票可以冲红吗?会有其他影响吗?
请问老师1月份小规模开了30万专票税己交,4月红冲这30万专票,将红冲数据做在1月份,重新更正增值税申报表可以吗?
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
如果季度开票共68万,除去红冲的30万,那就是剩余68-30=38是正数了,请问这虽然开了68万,但实际也按38万来算?因为38小于45万,所以也免增值税是吗/
您的意思是蓝字68万元,红字30万元吗? 请注意,这样,您的合计销售额就是38万元。
老师请问这红冲有开票还用做会计分录不?如何做呢
完全一样,只是金额变成负数。
如果只红冲不再开具发票了,那是不是会计分录也只是红冲,报税时也按负数申报?那是不是意味着会出现退税呢?
理论上是这样的,不过基于持续经营原则,这个月负数,下个月又会开票了吧。
就是说如果这个月负数也可以不退税,下个月如果有开票再抵消是吗
是的,退税流程肯定比抵税麻烦一些吧。
如果前期申报了无票收入,结果过了10个月又要开票了,请问新开票的话还用做会计分录不,前期已经做了无票收入的话
当然不能重复做了。不过,所谓这种无票收入本身不对。既然做了收入,当时就该开票。
那现在开票了也不做账是吗?还是红冲以前的再做一笔呢?
您直接把红冲,理解成开具负数发票即可。无论开具正数发票,还是负数发票,都要做账。