您把当月所有发票,包括正数、负数加在一起,看是否还符合免征增值税条件。
请问,我公司(小规模)今年4月份开具增值税普通发票38万,现在发现项目名称开具错误,现在可以将这38万冲红重新开具吗?
请问发票30万6月份开错了,现在8月份红冲的话重新再开68万发票,请问小规模纳税人还用交增值税不?
亲们 问下现在申报8月份增值税 发现8月份发票开错了要红冲 这个红冲的税款是冲在9月少交税还是8月呢
请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票,到了8月红冲了200万,又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账
小规模公司,8月份开了普票4万元,9月份重开发票3万元,现在要求再开一张6万元的专票。请问之前8月份开的4万元发票可以冲红吗?会有其他影响吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
如果季度开票共68万,除去红冲的30万,那就是剩余68-30=38是正数了,请问这虽然开了68万,但实际也按38万来算?因为38小于45万,所以也免增值税是吗/
您的意思是蓝字68万元,红字30万元吗? 请注意,这样,您的合计销售额就是38万元。
老师请问这红冲有开票还用做会计分录不?如何做呢
完全一样,只是金额变成负数。
如果只红冲不再开具发票了,那是不是会计分录也只是红冲,报税时也按负数申报?那是不是意味着会出现退税呢?
理论上是这样的,不过基于持续经营原则,这个月负数,下个月又会开票了吧。
就是说如果这个月负数也可以不退税,下个月如果有开票再抵消是吗
是的,退税流程肯定比抵税麻烦一些吧。
如果前期申报了无票收入,结果过了10个月又要开票了,请问新开票的话还用做会计分录不,前期已经做了无票收入的话
当然不能重复做了。不过,所谓这种无票收入本身不对。既然做了收入,当时就该开票。
那现在开票了也不做账是吗?还是红冲以前的再做一笔呢?
您直接把红冲,理解成开具负数发票即可。无论开具正数发票,还是负数发票,都要做账。